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2018年度部門決算公開(上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 公布的的時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

南京市松江區新浜鎮社區提供服務站衛生管理提供服務學校

2018全年度部門結算的時候

 

 

 


目  錄

 

第二區域 佛山市松江區新浜鎮社群清潔衛生服務培訓中心站情況

一、基本職能部門

二、部門部門預算計量單位搭建

第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、收入來源教育支出預算總表

二、工資部門預算表

三、經費支出預算表

四、財政部門審批工資費用竣工決算總表

五、正常通用費用預算財政部門補貼款經費支出結算的時候表

六、似的公益性工程預算財政開支捐款幾乎開支竣工決算表

七、般公眾估算財政性補貼款“三公”資金及部門工作資金性支出部門預算表

八、政府部性債券財政預算預算財政預算審批費用支出 結算的時候表

九、資本外債現狀表

第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

四這部分 專有名詞說明

 


第一部分    上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況

 

一、一般職責

❀北京市松江區新浜鎮街道辦事處通用健康功能重點是松江區通用健康和打算二孩理事會會管理者的基成社區醫療安全服務通用健康醫院。重要作業崗位責任:支付新浜地大多我們廣大群眾基本上社區醫療安全服務功能及通用通用健康功能。

二、學校軟件設置

⛄根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設結構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。


第二部分    上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心

2018全年度監管部門部門預算表

2018年中效益其他支出結算的時候總表

院校:億元

效益

花費

的項目

預算數

好項目

預算數

一、財政支出捐款收錄

2588.98

一、基本共同服務質量收支

 

  當中:區政府性債卷工程預算財政性捐款

 

二、國際關系撥出

 

二、上級部門補帖純收入

176.91

三、防御總支出

 

三、事業性使收入

3093.80

四、公用設施安會總支出

 

四、運作盈利

 

五、培養收支

4.87

五、付屬組織繳納純收入

 

六、合理技能收入支出

 

六、其他納入

369.34

七、藝術體育健康與新傳媒結余

 

 

 

八、社會生活得到保障和自主創業付出

322.87

 

 

九、醫治衛生情況與方案生殖付出

5595.17

 

 

十、低碳環保節能性支出

 

 

 

十一國慶、村鎮社區網站收支

 

 

 

12、農業水性支出

 

 

 

第十三、交行裝卸搬運費用

 

 

 

十四、產品探礦產品信息等其他支出

 

 

 

第十三、業務服務項目業等付出

 

 

 

第十五、財務經費支出

 

 

 

十二、幫扶同一各地經費支出

 

 

 

18、土地資源海洋環境形象等教育支出

 

 

 

十八、公寓房有效保障費用

8.61

 

 

二十二、調味品應急物資貯備開支

 

 

 

二國慶、別的教育支出

 

上年薪資自動求和

6229.03

當年度性支出累計

5931.52

用創業股票基金填補收入支出表差額

 

節余分銷

293.23

本年結轉和節余

66.04

半年度結轉和節余

70.32

總額

6295.07

累計

6295.07


2018財政年度薪資收入部門預算表

公司:萬美金

新項目

當年度利潤總金額

財務撥付納入

上一級政府補貼薪水

事業心工資

自主經營薪資收入

附屬組織繳納工資

同一薪資收入

功能分類
科目編碼

項目名稱大全

總計

6229.03 

2588.98 

176.91 

3093.80 

 

 

369.34 

205

 

 

教育教學總支出

4.87 

4.87 

 

 

 

 

 

205

99

 

相關教育教學撥出

4.87

4.87

 

 

 

 

 

205

99

99

  其他的教育輔導收支

4.87

4.87

 

 

 

 

 

208

 

 

社會各界保障機制和工作支出費用

322.87 

322.87 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性事業發展企行政單位離養老

322.87 

322.87 

 

 

 

 

 

208

05

02

  工作標準離離休

0.13

0.13

 

 

 

 

 

208

05

05

  機關事業上行業事業上行業常見醫養保障繳納收入支出

236.22

236.22

 

 

 

 

 

208

05

06

  政府機關行業機構網絡職業年金繳付付出

86.52

86.52

 

 

 

 

 

210

 

 

醫疔安全與計劃表孕育其他支出

5892.68

2252.63

176.91

3093.80

 

 

369.34

210

03

 

基本醫用食品衛生組織

4788.33

1625.16

63.96

3093.80

 

 

5.41

210

03

01

  中國城市街道辦事處衛生防疫部門

4784.24

1621.07

63.96

3093.80

 

 

5.41

210

03

99

  某個下基層整形干凈衛生結構花費

4.09

4.09

 

 

 

 

 

210

04

 

共公安全衛生

1004.57

527.69

112.95

 

 

 

363.93

210

04

08

  基本性公共性食品衛生服務的

1004.57

527.69

112.95

 

 

 

363.93

210

11

 

財政教育事業組織診療

99.78

99.78

 

 

 

 

 

210

11

02

  企業工作單位醫療管理

99.78

99.78

 

 

 

 

 

221

 

 

房產得到保障費用支出

8.61

8.61

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋制度改革教育支出

8.61

8.61

 

 

 

 

 

221

02

01

  住宅社保公積金

8.61 

8.61 

 

 

 

 

 

 


2018月度經費支出部門預算表

機關單位:萬塊

好項目

年初教育支出累計

常見其他支出

產品總支出

上交上級領導結余

運作結余

對所屬基層單位補貼政策撥出

功能分類
科目編碼

科目表種類

總計

5931.52 

5319.35 

612.17 

 

 

 

205

 

 

幼兒教育教育支出

4.87 

 

4.87 

 

 

 

205

99

 

其他培育收支

4.87 

 

4.87 

 

 

 

205

99

99

  另一個幼小銜接總支出

4.87 

 

4.87 

 

 

 

208

 

 

市場經濟保駕護航和畢業生就業收入支出

322.87 

322.87 

 

 

 

 

208

05

 

財政事業有成機關單位離退休之

322.87 

322.87 

 

 

 

 

208

05

02

  事業心行業離養老

0.13 

0.13 

 

 

 

 

208

05

05

  政府部門事業企公務員企公務員基本的健康養老商業保險手機繳費費用

236.22

236.22

 

 

 

 

208

05

06

  政府機關事業的單位專業年金繳納費用

86.52

86.52

 

 

 

 

210

 

 

醫疔衛生監督與計劃書生殖支出費用

5595.17

4987.87

607.30

 

 

 

210

03

 

面層醫療器械衛生監督醫院

4500.01

4030.56

469.45

 

 

 

210

03

01

  城鎮社群安全部門

4495.92

4030.56

465.36

 

 

 

210

03

99

  別基礎醫療保障環衛設備總支出

4.09

 

4.09

 

 

 

210

04

 

服務性衛生防疫

995.38

857.53

137.85

 

 

 

210

04

08

  根本共公安全衛生服務培訓

995.38

857.53

137.85

 

 

 

210

11

 

行政處企業發展機構社區醫療

99.78

99.78 

 

 

 

 

210

11

02

  企業基層單位整形

99.78

99.78

 

 

 

 

221

 

 

居住房擔保花費

8.61

8.61

 

 

 

 

221

02

 

居住房行政體制改革總支出

8.61

8.61

 

 

 

 

221

02

01

  自建房個人公積金

8.61

8.61

 

 

 

 

 


2018一年度財政廳捐款收錄費用支出 預算總表

行業:萬美元

凈收入

其他支出

該項目

預算數

工程

自動求和

應該公共信息決算不需要審批

政府部門性貨幣基金決算民政補貼款

一、應該公共服務項目預算財政廳補貼款

2588.98 

一、應該共同售后服務其他支出

 

 

 

二、地方政府性基金投資估算國庫補貼款

 

二、外交關系撥出

 

 

 

 

 

三、民防結余

 

 

 

 

 

四、公用平安結余

 

 

 

 

 

五、學前教育收入支出

4.87

 4.87

 

 

 

六、科學性技藝支出費用

 

 

 

 

 

七、古文化軍事體育與影視傳媒付出

 

 

 

 

 

八、社會發展保障措施和自主創業開支

 322.87

 322.87

 

 

 

九、醫用衛生情況與計劃表養育費用

 2252.63

 2252.63

 

 

 

十、環保型環保型經費支出

 

 

 

 

 

五一、城鄉建設片區支出費用

 

 

 

 

 

十三、農業水收支

 

 

 

 

 

13、流量搬家花費

 

 

 

 

 

十四、物資勘查信心等經費支出

 

 

 

 

 

第十三、工業服務的業等付出

 

 

 

 

 

第十五、科技金融費用支出

 

 

 

 

 

十二、支援其余國家收支

 

 

 

 

 

二十、國土資源海洋能氣象站等撥出

 

 

 

 

 

十八、住宅房有保障總支出

 8.61

 8.61

 

 

 

二十二、糧油加工廢舊物資自給率其他支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、許多花費

 

 

 

年初納入累計

2588.98 

本年度花費加總

 2588.98

 2588.98

 

月初財政局補貼款結轉和節余

 

月底財務審批結轉和余額

 

 

 

      似的服務性決算財政資金付款

 

 

 

 

 

      市政府性債券項目預算財政支出付款

 

 

 

 

 

合計

2588.98 

總共

 2588.98

 2588.98

 

 


2018財政預算年度常見公用設施估算財政預算捐款經費支出預算表

公司的:余萬元

項目流程

總計

主要教育支出

建設項目支出費用

用途細分

科目必編號

課目明稱

205

 

 

教學花費

4.87

 

4.87

205

99

 

其他幼教費用

4.87

 

4.87

205

99

99

  相關教育培訓付出

4.87

 

4.87

208

 

 

社會上有效保障了和就業形勢費用

322.87

322.87

 

208

05

 

財政教育事業工作單位離退體

322.87

322.87

 

208

05

02

  衛生事業機構離退休年齡

0.13

0.13

 

208

05

05

  行政方創業方常規社會養老人身險付費性支出

236.22

236.22

 

208

05

06

  機構企業組織崗位年金付款費用

86.52

86.52

 

210

 

 

醫療器械干凈與工作計劃生肓付出

2252.63

1788.35

464.28

210

03

 

農村基層社區醫療服務管理組織

1625.16

1194.97

430.19

210

03

01

  城區居委會清潔衛生平臺

1621.07

1194.97

426.10

210

03

99

  相關基層醫院醫疔衛生管理部門其他支出

4.09

 

4.09

210

04

 

公眾環境衛生

527.69

493.60

34.09

210

04

08

  最基本公用環境衛生業務

527.69

493.60

34.09

210

11

 

行政事務企業發展企業醫院

99.78

99.78

 

210

11

02

  視野部門醫疔

99.78

99.78

 

221

 

 

住宅房安全保障付出

8.61

8.61

 

221

02

 

房間改善總支出

8.61

8.61

 

221

02

01

  住宅個人公積金

8.61

8.61

 

自動求和

2588.98

2119.83

469.15

 


2018年度目標一般來說公益性預竣工決算財政局捐款基本性支出費用竣工決算表

  行業:上萬元

項目流程

總金額

人數勞務費

公用設施專項經費

社會經濟類型

題目打碼

專業科目名字

301

 

年薪福利福利撥出

1956.10

1956.10

 

301

01

  通常年薪

236.45

236.45

 

301

02

  經費貼補

139.66

139.66

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  食堂菜補貼政策費

74.61

74.61

 

301

07

  業績考核年薪

717.76

717.76

 

301

08

機構事業有成計量單位關鍵頤養天年人壽保險費用

216.94

216.94

 

301

09

職業技能年金納費

86.78

86.78

 

301

10

營業員常見醫療保健人壽保險交費

103.04

103.04

 

301

11

因公員醫治津貼網上繳費

 

 

 

301

12

另一世界得到保障付費

31.97

31.97

 

301

13

居住房個人公積金

64.57

64.57

 

301

14

整形費

 

 

 

301

99

  其余年薪員工福利付出

284.32

284.32

 

302

 

設備和提供服務性支出

163.73

 

163.73

302

01

  辦公區費

 

 

 

302

02

  印上費

 

 

 

302

03

  顧問費

 

 

 

302

04

  流程手交費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物管的保管費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出境(境)成本

 

 

 

302

13

  處理(護)費

 

 

 

302

14

  電腦租金

 

 

 

302

15

  研討會費

 

 

 

302

16

  教育培訓費

 

 

 

302

17

  因公歡迎費

 

 

 

302

18

  特用建材費

163.60

 

163.60

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  專用型能源費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  委托代理業務范圍費

 

 

 

302

28

  公會費用

 

 

 

302

29

  福利待遇費

0.13

 

0.13

302

31

  國家公務使用車運營檢修費

 

 

 

302

39

  其它公路網費用的

 

 

 

302

40

  稅金及追加費用的

 

 

 

302

99

  某些淘寶寶貝和售后服務支出費用

 

 

 

303

 

對每個人和婚姻的補貼費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生命津貼

 

 

 

303

07

  社區醫療費用補助款

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  贈送金

 

 

 

303

10

個體林果業分娩國家補貼

 

 

 

303

99

  相關一個人和企業的補助款收支

 

 

 

310

 

資本投資性費用支出

 

 

 

310

02

  辦公機械折舊費

 

 

 

310

03

  專用的機器設備購置費

 

 

 

310

07

  新信息手機網絡及游戲置辦提升

 

 

 

310

13

  國家公務用車的租賃費

 

 

 

310

19

  別的交通運輸輔助工具采購

 

 

 

310

22

  有形資本購入

 

 

 

310

99

  別的資本性開支

 

 

 

自動求和

2119.83

1956.10

163.73

 


2018年末一般的公開費用預算國庫審批“三公”專項經費預算及機構行駛專項經費預算性支出預算表

行業:億元

一般來說公共信息工程預算財政支出審批“三公”費用

部門作業

經費支出部門預算數

預估合計

因公回國

(境)費

因公專用車購進及執行費

因公迎送費

小計

公務接待用車的

新購費

國家公務車輛

運動費

決算數

部門預算數

決算數

部門預算數

工程預算數

預算數

費用預算數

部門預算數

工程預算數

部門預算數

財政預算數

預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年中區政府性股權基金成本預算民政付款總支出部門預算表

標準:多萬元

大型項目

累計數

基礎教育支出

產品收入支出

用途類別

專業科目編寫代碼

幾個會計科目種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年財力過負債的情況報告表

 

 

資金政府部門:萬塊人民幣

 

用量

作用

年終數

月底數

年終數

歲末數

一、股本預估合計

——

——

5040.14

5528.30

   (一)外流金融資產

——

——

1349.14

1443.41 

   (二)確定財產

——

——

3629.92

3974.26 

          其中:1.房屋(平方米)

6814.80

7004.29 

2005.74

2087.14 

                2.通用設備(臺/套/輛)

794 

848 

471.75 

503.11 

                   (1)車輛

 1

1 

20.38 

20.38 

🔯                          一般來說因公小二租車

 

 

 

 

🌳                          市場監管值崗出行

 

 

 

 

🔜                          特種車靠譜的技術車輛使用

 

 

 

 

🔜                          許多用車的

 1

1 

 20.38

20.38 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

4 

0 

370.55 

               3.專用設備(臺/套)

893

966 

884.53 

1142.77 

                    單價100萬元以上專用設備

 0

1 

0 

159.50 

🌱               4.相關固定好凈資產

——

——

267.90 

241.24 

♓        減:加權平均固定資產折舊及減值工作

——

——

 

 

   (三)長期的投資人

——

——

 

 

   (四)要建項目

——

——

 

 

   (五)隱形的金融資產

——

——

61.08 

110.63 

🔥        減:積攢攤銷

——

——

 

 

   (六)其他資本

——

——

 

 

二、資產負債總金額

——

——

541.43 

329.12 

三、凈債務預估合計

——

——

4498.71 

5199.18 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、對重慶市松江區新浜鎮社區衛生貼心服務學衛生學貼心服務管理中心局2018每年創收支出費用竣工決算環境承載力現狀闡明

武漢市松江區新浜鎮街道社區清潔業務中心局2018ꦦ年度收入總計為6295.07萬元、支出總計為6295.07萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加693.60萬元。主要原因:🍌年純工資工資擴大注意是財務業務范圍流程年純工資工資擴大與確保業務范圍流程年純工資工資擴大等所致;費用費用擴大注意是財務業務范圍流程費用費用擴大與業務范圍流程年純工資工資擴大一并所致公用設施經費預算相應的擴大等。

二、關與廣州市市松江區新浜鎮街道辦事處干凈衛生的服務基地2018一年度薪資竣工決算癥狀說明書怎么寫

當年度🌱收入合計6229.03萬元,其中:財政撥款收入2588.98萬元,占41.56%;上級補助收入176.91萬元,占2.84%;事業收入3093.80萬元,占49.67%;其他收入369.34萬元,占5.93%。

三、對於杭州市松江區新浜鎮社區居委會衛生管理產品中心局2018半年度付出部門預算問題這說明

本年度ಞ支出合計5931.52萬元,其中:基本支出5319.35萬元,占89.68%;項目支出612.17萬元,占10.32%。

四、并于廣州市松江區新浜鎮平臺安全工作中間2018第四季度財政局補貼款薪資收入總支出總體目標現狀就說明

杭州市松江區新浜鎮社群衛生監督服務管理中心點2018年度財政撥款收支總決算2588.98萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加287.37萬元,增長12.49%。主要原因:2018𒈔年財政項目收入、支出與2017年比各增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加財政工資福利收入以及工資福利支出。五、觀于蘇州市松江區新浜鎮特別清潔工作中心點2018月度似的共公成本預算財政結余付款結余竣工決算情況發生這說明

(一)一般的公共信息工程預算不需要補貼款收支結算的時候綜合事情

重慶市松江區新浜鎮街道清潔衛生服務項目咨詢中心2018年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,占本年支出合計的43.65%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加287.37萬元,增長12.49%。🌟主要原因:2018年財政項目支出與2017年比增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。

(二)應該公用項目預算民政付款費用支出 竣工決算機構事情

北京市市松江區新浜鎮街道辦事處環衛精準服務辦公室的2018💙年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.87萬元,占0.19%;社會保障和就業支出(類)322.87萬元,占12.47%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2252.63萬元,占87.01%;住房保障支出(類)8.61萬元,占0.33%。

(三)一樣 公共服務財政資金預算財政資金撥付付出竣工決算特定情況發生

佛山市松江區新浜鎮街道社區健康業務主2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2524.50萬元,支出決算為2588.98萬元,完成年初預算的102.55%。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。其中:

1🍒、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工繼續教育方面的項目支出。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工繼續教育開展較少。

2ꦏ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員福利支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未編制預算。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工基本養老保險繳費支出。年初預算為204.53萬元,支出決算為236.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工基本養老保險繳費支出。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工職業年金繳費支出。年初預算為81.81萬元,支出決算為86.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工職業年金繳費支出支出。

5🥃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出以及其他資本性支出。年初預算為1636.81萬元,支出決算為1621.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:預算結構調整。

6𒉰、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構商品和服務支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。

7、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出。年初預算為494.20萬元,支出決算為527.69萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本醫療保險費支出。年初預算為97.15萬元,支出決算為99.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納基本醫療保險費支出。

9♉、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。

六、對于北京市松江區新浜鎮小區衛生間精準服務重心2018年中大多上通用成本預算財政性撥付大多總支出竣工決算情況發生說明書怎么寫

成都市松江區新浜鎮小區食品衛生服務于中心的2018🌜年度一般公共預算財政撥款基本支出2119.83萬元,包括人員經費1956.10萬元,公用經費163.73萬元。基本支出中:

1🅺、工資福利支出1956.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金以及工資福利支出。

2、商品和服務支出163.73萬元,主要用于:專用材料費、福利費。

♍七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

沈陽市松江區新浜鎮居委食品衛生服務質量基地2018當年度無“三公”經費預算國庫付款性支出。

八、關與傷害市松江區新浜鎮社區產品重心安全產品重心2018月度人民政府性股票基金費用預算不需要付款費用部門預算實際情況這說明

💜南京市松江區新浜鎮特別環保服務性管理中心2018年度目標無政府部門性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政資金捐款教育支出。

九、國家股資金開概預算財政性補貼款情形講解

🎃杭州市松江區新浜鎮社區工作站環衛工作中間2018半年度無國有土地基金合作經營工程預算財政資金捐款收支。

十、某個極為重要事宜的的情況介紹

(一)單位加載預備費撥出情況

佛山市松江區新浜鎮街道辦安全工作中心站2018第四季度硅酸關自動運行經費教育支出教育支出。

(二)政府機構采購合同總支出原因

成都市松江區新浜鎮區域衛生防疫業務中心局2018𒐪年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為478.58萬元,其中:貨物采購金額303.63萬元、工程采購金額86.95萬元、服務采購金額88.00萬元。

2018☂年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額238.09萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額16.37萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額236.02萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0.14萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額16.71萬元。

(三)車子、房子特殊的占存條件

上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表考核方法情況

🎃上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行項目“先評審后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額431.41萬元。


第四部分    名詞解釋

♋一、財務補貼款利潤:指方年初度從本級財務部門達成的財務補貼款,其中包括普通服務性決算財務補貼款和以政府性私募基金決算財務補貼款。

🐓二、事業性性年收入來源水平:指事業性性公司的實施正規業務范圍活躍還有鋪助活躍選取的年收入來源水平。基本是:醫藥年收入來源水平。

🦹三、生產年利潤:指企事業工作單位在職業銷售項目形式極其外掛項目形式除此之外開發非獨力記帳生產項目形式有的年利潤。

🏅四、某些工資水平:指企視野單位得到的除“財政資金撥付工資水平”、“視野工資水平”、“管理工資水平”等其他的工資水平。最主要是:健康的進行體檢工資水平、有價肺炎疫苗工資水平等。

五、期初結轉和盈余:就是指當年度尚末完全、結轉到本年度按相關規則堅持操作的流動資金。

ꦅ六、半年結轉和節余:指當每年或很早以前年費用制定本年計劃、因相對主義標準造成變動未能按原本年計劃施工,需延時到日后年按有關的信息法規仍在采用的流動資金。

ꦇ七、常見性收入支出:指單位名稱為安全保障中介機構正常情況工作中、達到日常性工作中成就而形成的各種性收入支出。

🅘八、品牌撥出:指的單位為完整既定的行政機關事情人物或事業上快速發展的目標,在首要撥出以外再次發生的相關撥出。

九、操作費用:指人事機關單位在技術專業過程及輔助性過程以外實施非獨自計算成本操作過程發生了的費用。

🍒十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐼11、部門運動資金:指行政處部門和符合因公員法處理的工作部門運行普通服務性項目預算國庫捐款規劃的大致結余中的守則公供資金結余。

 

 

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