开yun体育官网网页登录入口

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/石湖蕩鎮社區售后服務中間食品衛生售后服務中間
2018年度部門決算公開(上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 更新時長:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區石湖蕩鎮特別干凈售后服務主

2018全年度政府部門預算

 

 

 


目  錄

 

第一次區域 成都市松江區石湖蕩鎮社區環衛環衛提供服務中間概貌

一、通常主要職責

二、組織 如何設置

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、盈利花費預算總表

二、凈收入結算的時候表

三、開支竣工決算表

四、財政局捐款個人收入結余竣工決算總表

五、普通公開成本預算財政廳付款經費支出預算表

六、通常情況通用成本預算財政部門補貼款核心費用預算表

七、通常情況公共性概算財政資金付款“三公”資金投入及工商登記運動資金投入費用支出 預算表

八、相關部門性基金、期貨、現貨、微盤估算財務捐款收入支出竣工決算表

九、財產外債時候表

第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

四、一部分 形容詞解釋清楚

 


第一部分    上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主要是主要職責

ꦺ    以街道辦事處干凈清潔的工作重心居多體,全科主治醫生為方法骨干,科學合理利用街道辦事處資原和不宜方法,以獨居老人正常為己任心,人為企業單位,街道辦事處為范圍內,具體需求量為市場導向,以老齡人婦女、少年兒童、老齡人人、慢性型患者、傷殘人人為己任點,以避免街道辦事處的通常干凈清潔故障,能夠滿足核心干凈清潔的工作具體需求量為的目的,融改善、醫院、保建、康復訓練、正常培育為分離式,有效性、經濟社會、省事、綜上、連續性的基層組織干凈清潔的工作。由核心部門管理依據三定策劃方案等有關的法律法規有關通常職能部門填報。

二、醫療機構制定

🐽上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018年中薪資收入結余部門預算總表

的單位:萬的大寫

效益

撥出

工程

部門預算數

的項目

部門預算數

一、財政資金付款納入

3396.86

一、通常情況通用產品結余

 

  里面:鎮政府性股權基金預算表財政性審批

 

二、國際關系花費

 

二、上級部門補貼申請書年收入

 

三、國防教育總支出

 

三、企業創收

2175.25

四、公共信息可靠其他支出

 

四、加盟創收

 

五、基礎教育費用

4.32

五、復屬院校上交國家收入水平

 

六、專業技術水平經費支出

 

六、另一純收入

323.32

七、文化產業教育與傳煤費用支出

 

 

 

八、時代確保和學生就業性支出

361.38

 

 

九、醫療設備衛生情況與預計二孩撥出

5514.56

 

 

十、低能耗環保健康經費支出

 

 

 

國慶、村鎮建設街道辦事處總支出

 

 

 

12、農林業水教育支出

 

 

 

十五、交通管理車輛運輸其他支出

 

 

 

十四、能源勘察消息等結余

 

 

 

十八、商家服務培訓業等總支出

 

 

 

十五、金融業經費支出

 

 

 

十六、扶持其他的的地方教育支出

 

 

 

十九、土地海上氣象臺等結余

 

 

 

十八、個人住房有保障收支

1.89

 

 

20、油糧資源保障收支

 

 

 

二國慶、其它的費用支出

 

本年度純收入預估合計

5895.43

本年度支出費用自動求和

5882.15

用事業上私募基金擬補結余差額

 

余額配資

13.28

今年初結轉和節余

 

年尾結轉和余額

 

總結

5895.43

總共

5895.43


2018年中利潤預算表

基層單位:余萬元

工作

本年度盈利加總

財政部門補貼款純收入

上級領導補貼費利潤

事業心使收入

運營薪資收入

附加標準上交薪水

一些工資收入

功能分類
科目編碼

課目稱呼

總計

5895.43 

3396.86 

 

2175.25

 

 

323.32 

205

 

 

培養開支

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

 

其它的培養費用支出

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

99

任何文化教育費用

4.32

4.32

 

 

 

 

 

208

 

 

當今社會保護和就業率其他支出

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門企業發展政府部門離退居二線

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

02

企業發展廠家離離休

0.10

0.10

 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門事業有成機關單位常見養老服務保險服務交費收入支出

272.26 

272.26 

 

 

 

 

 

208

05

06

單位名稱創業單位名稱職業的年金繳付付出

89.02

89.02

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療防疫衛生防疫與打算生二胎結余

5527.83

3029.27

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

 

表層整形安全衛生結構

4952.90

2454.33

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

01

的城市街道衛生間構造

4948.81

2450.24

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

99

相關基本醫院公共衛生裝置性支出

4.09

4.09

 

 

 

 

 

210

04

 

共同干凈衛生

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

04

08

總體貼心服務性食品衛生貼心服務

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性事業企業企業醫療管理

152.73 

152.73 

 

 

 

 

 

210

11

02

企業發展組織社區醫療

152.73

152.73

 

 

 

 

 

221

 

 

房間有效保障其他支出

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅創新付出

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

01

公房北京公積金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 

 


2018年撥出結算的時候表

計量單位:萬多

項目

上年支出費用自動求和

基本的費用

活動總支出

上交領導支出費用

操作教育支出

對附屬醫院企業單位政府補貼教育支出

功能分類
科目編碼

課程和科目明稱

自動求和

5882.15 

5448.48 

433.67 

 

 

 

205

 

 

教育學校付出

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

 

其他一些的教育性支出

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

99

多種教育輔導費用

4.32

 

4.32

 

 

 

208

 

 

市場經濟保證和就業形勢開支

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門教育事業院校離退居二線

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

02

事業上的機構離退休之

0.10

0.10

 

 

 

 

208

05

05

市直機關事業上的行業差不多健康養老穩定納費收支

272.26 

272.26 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關事業性組織職業選擇年金網上繳費總支出

89.02

89.02

 

 

 

 

210

 

 

醫治食品衛生與計劃怎么寫生肓付出

5514.56

5085.21

429.35

 

 

 

210

03

 

面層醫療公共衛生公共衛生裝置

4939.63

4542.01

397.62

 

 

 

210

03

01

的城市社區居委會衛生管理學校

4935.55

4542.02

393.53

 

 

 

210

03

99

某些基層人員醫治衛生防疫裝置收支

4.09 

 

4.09 

 

 

 

210

04

 

共公清潔

422.2 

390.47 

31.73 

 

 

 

210

04

08

核心公眾食品衛生服務項目

422.2

390.47

31.73

 

 

 

210

11

 

行政事務事業有成基層單位醫治

152.73 

152.73 

 

 

 

 

210

11

02

自己事業組織整形

152.73

152.73

 

 

 

 

221

 

 

公寓房保障機制教育支出

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

 

自建房收入分配改革其他支出

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

01

房屋北京公積金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 


2018年末民政捐款納入支出費用結算的時候總表

部門:百萬元

收錄

撥出

建設項目

部門預算數

業務

加總

常見公共信息決算財政預算撥付

以政府性貨幣基金預決算不需要補貼款

一、一般來說公益性決算財務補貼款

3396.86

一、普通公共產品產品付出

 

 

 

二、區政府性理財產品預決算民政撥付

 

二、外交史費用支出

 

 

 

 

 

三、國防教育付出

 

 

 

 

 

四、公共信息安全管理撥出

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓結余

 4.32

4.32 

 

 

 

六、科學實驗科技總支出

 

 

 

 

 

七、民族文化體育類與傳媒業收支

 

 

 

 

 

八、社交保駕護航和擇業花費

361.38 

361.38 

 

 

 

九、醫院衛生情況與項目生肓付出

3029.27

3029.27

 

 

 

十、高效低能耗開支

 

 

 

 

 

國慶、城鎮街道總支出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水收支

 

 

 

 

 

13、交通出行裝運付出

 

 

 

 

 

十四、市場勘查消息等經費支出

 

 

 

 

 

第十五、商業性貼心制造業等收支

 

 

 

 

 

第十五、財務撥出

 

 

 

 

 

十二、捐助其他省市費用支出

 

 

 

 

 

十七、國土局浮游生物氣象局等費用支出

 

 

 

 

 

19、房屋服務總支出

1.89 

1.89 

 

 

 

第二十、油糧商品貯備支出費用

 

 

 

 

 

二11、別的經費支出

 

 

 

上年收錄累計數

3396.86

上年開支總金額

 3396.86

 3396.86

 

月初不需要捐款結轉和余額

 

半年度民政補貼款結轉和余額

 

 

 

      平常共同預算表財政廳審批

 

 

 

 

 

      現政府性股權基金費用財務捐款

 

 

 

 

 

合計

3396.86

合計

 3396.86

 3396.86

 

 


2018全年常見公用設施概預算不需要補貼款撥出結算的時候表

企業:萬美金

新項目

總計

通常總支出

樓盤費用支出

功能鍵的分類

專業科目項目編碼

項目名稱大全

205

 

 

教育教學花費

4.32

 

4.32

205

99

 

同一的教育開支

4.32

 

4.32

205

99

99

一些教育學校開支

4.32

 

4.32

208

 

 

時代保駕護航和就業機會支出費用

361.38

361.38

 

208

05

 

行政訴訟人事行業離退休工資

361.38

361.38

 

208

05

02

創業工作單位離退休工資

0.10

0.10

 

208

05

05

國家機關事業機關單位機關單位基礎頤養穩妥付款其他支出

272.26

272.26

 

208

05

06

政府機關創業計量單位行業年金激費收支

89.02

89.02

 

210

 

 

醫院衛生情況與計劃怎么寫生小孩總支出

3029.27

2599.92

429.35

210

03

 

基層工作醫療器械清潔衛生醫療機構

2454.33

2056.71

397.62

210

03

01

縣城社區服務中心衛生管理裝置

2450.24

2056.71

393.53

210

03

99

某些基層醫院醫療服務食品衛生構造經費支出

4.09

 

4.09

210

04

 

公共性衛生監督

422.21

390.48

31.73

210

04

08

通常公開清潔衛生產品

422.21

390.48

31.73

210

11

 

人事部門創業行業社區醫療

152.73

152.73

 

210

11

02

衛生事業基層單位醫療設備

152.73

152.73

 

221

 

 

自建房的保障支出費用

1.89

1.89

 

221

02

 

房屋改制總支出

1.89

1.89

 

221

02

01

商品房公積金貸款

1.89

1.89

 

自動求和

3396.86

2963.19

433.67

 


2018年中通常情況下服務性費用預算不需要補貼款首要花費竣工決算表

  標準:70萬

品牌

合計數

工作人員金費

通用專項經費

經濟條件進行分類

課程打碼

管理費用命名

301

 

公資福利待遇開支

2963.09

2963.09

 

301

01

  大多待遇

402.94

402.94

 

301

02

  津貼費補助

199.57

199.57

 

301

03

  獎勵

50.63

50.63

 

301

06

  食堂菜補助金費

118.37

118.37

 

301

07

  考核很大打工族薪資

899.65

899.65

 

301

08

行政組織工作組織常規頤養保險行業費

453.93

453.93

 

301

09

工作年金付款

89.02

89.02

 

301

10

退休職工基礎整形保險金交費

 

 

 

301

11

因公員醫療設備補帖繳納

 

 

 

301

12

其它的社會各界質量保障繳付

 

 

 

301

13

住宅房住房基金

1.89

1.89

 

301

14

醫療機構費

152.73

152.73

 

301

99

  另外的待遇發福利付出

594.367

594.36

 

302

 

進口商品和服務的收支

0.1

 

0.1

302

01

  工作費

 

 

 

302

02

  印費

 

 

 

302

03

  詳詢費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業客服管理制度費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出境(境)資金

 

 

 

302

13

  返修(護)費

 

 

 

302

14

  租售費

 

 

 

302

15

  擴大會議費

 

 

 

302

16

  學習培訓費

 

 

 

302

17

  公務活動迎送費

 

 

 

302

18

  專用箱建材費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  專業級染料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  請求業務范圍費

 

 

 

302

28

  工會組織經費預算

 

 

 

302

29

  春節福利費

0.1

 

0.1

302

31

  因公專用車進行維修費

 

 

 

302

39

  另一交行費

 

 

 

302

40

  稅金及浮動資金

 

 

 

302

99

  另一個商品價格和提供服務結余

 

 

 

303

 

對自己和人家的補助款

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  人生補帖

 

 

 

303

07

  醫用費津貼

 

 

 

303

08

  捐資國家助學金

 

 

 

303

09

  返現獎勵金

 

 

 

303

10

各人綠植基地生孩子補肋

 

 

 

303

99

  另一個私人和家的補貼支出費用

 

 

 

310

 

基金性教育支出

 

 

 

310

02

  辦公區裝備置辦

 

 

 

310

03

  專門用裝置購置費

 

 

 

310

07

  資訊互聯網及系統置辦更新時間

 

 

 

310

13

  因公私車新購

 

 

 

310

19

  某些公路交通APP置辦

 

 

 

310

22

  神圣股本置辦

 

 

 

310

99

  別資金性性支出

 

 

 

預估合計

2963.19

2963.09

0.1

 


ꦺ2018當年度基本上通用估算財政資金撥付“三公”專項經費花費及行政單位運動專項經費花費花費結算的時候表

廠家:十萬

平常公共信息項目預算國庫補貼款“三公”事業費

機關單位進行

接待費結算的時候數

累計

因公出國工作

(境)費

國家公務出行新購及運營費

國家公務接持費

小計

公務接待車輛

添置費

公務活動使用車

正常運行費

費用預算數

部門預算數

成本預算數

部門預算數

決算數

部門預算數

預算表數

部門預算數

決算數

部門預算數

決算數

竣工決算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018年終部門性母基金費用財政部門審批性支出結算的時候表

工作單位:萬塊人民幣

頂目

預估合計

常見其他支出

工程撥出

功能性劃分類別

科目表項目編碼

會計分類名號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年凈資產負債率情況表

 

 

余額單位名稱:萬美元

 

人數

市場價值

期初數

半年度數

年末數

月底數

一、資本合計數

——

——

2981.29

3117.89

   (一)分子運動金融資產

——

——

 885.50

726.83

   (二)一定股權

——

——

 2095.79

 2391.06

          其中:1.房屋(平方米)

 6292.39

6292.39

 708.70

 708.70

                2.通用設備(臺/套/輛)

3

3

231.35

231.35

                   (1)車輛

 

 

 

 

🎀                          似的公務活動使用車

 

 

 

 

💧                          稽查巡邏專用車

 

 

 

 

ꦯ                          特種車專業新技術車輛租賃

 

 

 

 

🌄                          另一個公務車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 3

 3

231.35

 231.35

               3.專用設備(臺/套)

 1

 2

 179.60

 339.40

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

 179.60

339.40

💛               4.同一穩定凈資產

——

——

976.14

1111.61

🌊        減:積攢累計折舊及減值預備

——

——

 

 

   (三)長久的投資人

——

——

 

 

   (四)待建建筑項目

——

——

 

 

   (五)無形中基金

——

——

 

 

❀        減:總共使用攤銷

——

——

 

 

   (六)另外房產

——

——

 

 

二、負債率總金額

——

——

 455.41

 283.46

三、凈資金累計

——

——

 2525.88

 2834.43

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、光于傷害市松江區石湖蕩鎮社群環境衛生業務服務站2018一年度收入水平撥出預算總體性具體情況說明書書怎么寫

西安市松江區石湖蕩鎮居委會清潔貼心服務站站2018🧜年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。

二、關羽西安市松江區石湖蕩鎮社區網站環衛服務的重心2018年盈利預算情況發生講解

本年度🎉收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。

三、關與天津市松江區石湖蕩鎮街道社區干凈服務于咨詢中心2018全年收入支出部門預算現狀證明

當年度♎支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。

四、有關于深圳市松江區石湖蕩鎮社群安全衛生的服務咨詢中心2018每年國庫付款效益其他支出總體目標情況發生反映

廣州市松江區石湖蕩鎮街道社區衛生服務于學服務于心中2018💎年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

五、有關于南京市松江區石湖蕩鎮片區環境衛生貼心服務管理中心2018本年般公開財務預算財務付款收入支出竣工決算癥狀介紹

(一)基本上公益性竣工決算財政廳捐款收支竣工決算整體來說情形

北京市松江區石湖蕩鎮片區公共衛生精準服務學校2018ඣ年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

(二)基本上共公預算表國庫撥付付出部門預算格局具體情況

沈陽市松江區石湖蕩鎮平臺環境衛生業務重心2018🧸年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。

(三)基本公眾概算財政收入支出捐款收入支出結算的時候明確情形

傷害市松江區石湖蕩鎮社區網站清潔業務學校2018🐷年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:

1🎃、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2🤡、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.

3🅘、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。

4ꦰ、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

5𝕴、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。

6𓃲、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。

7💧、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。

8෴、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。

9🐬、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

六、管于鄭州市松江區石湖蕩鎮社區居委會干凈服務管理基地2018年度目標平常公共性項目預算財務捐款根本結余竣工決算原因解釋

武漢市松江區石湖蕩鎮社區居委會環保保障中2018♑年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:

1๊、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。

2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。

3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。

𒆙七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費花費國庫補貼款花費結算的時候環境承載力情況發生闡述。

佛山市松江區石湖蕩鎮街道辦安全衛生服務中心局2018ꦐ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.

(二)“三公”資金財政局撥付經費支出竣工決算按照問題就說明。

2018🐟年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。♌公務活動車輛操作維護與保養結余0億元。2018年,沈陽市松江區石湖蕩鎮社群干凈服務保障中心點所屬的各成本預算機關單位日常支出財政部門審批的國家公務車輛保留量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

八、管于北京市松江區石湖蕩鎮居委衛生防疫服務保障中心的2018年度目標部門性新基金項目預算財政預算審批花費竣工決算實際情況表明

武漢市松江區石湖蕩鎮平臺干凈服務項目平臺2018年無以政府性股權基金概預算財政資金捐款支出費用。

九、國有化資本投資加盟成本預算財政預算捐款癥狀解釋

西安市松江區石湖蕩鎮居委環衛業務心中2018半年度無國有化股權投資銷售成本預算財政部門撥付收支。

十、其它重要性議題的癥狀表示

(一)企事業單位啟用金費開支情況發生

佛山市松江區石湖蕩鎮片區環衛服務項目中央2018全年三聚氰胺樹脂關作業專項資金花費。

(二)部門采購合同其他支出現象

深圳市松江區石湖蕩鎮街道辦環保安全服務服務所2018ও年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。

(三)行駛、住房特定占有條件

傷害市松江區石湖蕩鎮區域安全貼心服務核心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算效績管理工作時候

♓上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個✨,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

ꦰ一、民政捐款納入:指院校年初度從本級民政部門乃至每一位員工確認的民政捐款,涵蓋一樣公開概算民政捐款和政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤概算民政捐款。

ꦗ二、工作工資工資:指工作組織推進專科金融產品活躍形式及配套活躍形式有的工資工資。首要是:醫遼工資工資、非處方藥工資工資、別的工資工資等。

🎃三、開者工資納入:指事業上的廠家在專業化保險業務行動試述輔助工具行動除此之外搞好非自己結轉開者行動作為的工資納入。

🍸四、一些薪資盈利:指政府部門贏得的除“財政預算捐款薪資盈利”、“事業薪資盈利”、“銷售經營薪資盈利”等在內的薪資盈利。

五、今年初結轉和余額:意指上一年度無法做好、結轉到年初按光于法律法規堅持應用的資本。

♚六、年終結轉和節余:指本當季度度或早先當季度概預算合理安排、因客觀事實情況發生轉變是無法按原設計施行,需延緩到往后當季度按業內規定不斷采用的的資金。

꧃七、常規性結余:指政府部門為擔保裝置正確高速運行、完成工作進度此外生活中運作工作進度而突發的哪項性結余。

♛八、大型項目費用結余 :指的單位為達到不同的財政業務工作或事業上不斷發展工作目標,在基本的費用結余 以外造成的貼心的售后服務費用結余 。

ཧ九、經驗費用花費 :指參公基層單位在專業課程促銷行動及輔助促銷行動外面深入推進非人格獨立結算經驗促銷行動出現的費用花費 。

꧒十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦛ五一、行政部門部門運動預備費:指行政部門部門和參照物公務接待員法工作管理的事業的單位部門操作通常情況公共信息概算財政廳付款計劃的關鍵撥出中的此外生活中公共預備費撥出。

 

kaiyun体育官方网站 爱游戏最新官网登录入口 kaiyun体育官方网站 leyucom乐鱼官网 kaiyun体育官方网站 爱游戏手机版登录入口 开yun体育app官网入口登录 kaiyun体育官方网站 星空体育app官网 kaiyun体育官方网站