濟南市松江區小昆山市鎮街道辦環衛精準服務公司
2018全年度團隊竣工決算
目 錄
首個局部 天津市松江區小南通鎮居委會健康服務中央簡況
一、主要行政職能
二、部預算企事業單位組成部分
第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪資收入支出費用竣工決算總表
二、收益部門預算表
三、性支出竣工決算表
四、財政局審批薪資收入費用竣工決算總表
五、通常情況公眾成本預算財政廳補貼款收支竣工決算表
六、一半公用工程預算財政局審批根本結余部門預算表
七、常見服務性國庫預算國庫撥付“三公”接待費及機關事業單位程序運行接待費教育支出竣工決算表
八、以政府性貨幣基金預預算民政審批性支出預算表
九、資金流動負債情況表
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4、環節 代詞詮釋
第一部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心概況
一、常見職權
🥀東莞市松江區小蘇州鎮街道辦環衛安全管理中心點是區環衛建康研究會會下的的基層組織診療組織 ,分擔小蘇州地域許多村民村民常規診療安全工作及共同環衛安全工作。
二、學校軟件設置
☂可根據所述主要職責,深圳市松江區小常州鎮街道衛生監督服務培訓學校設9個獨立設置部門,比如:公眾健康科、醫疔康復治療部、工作室、內容科、財務人員科、后勤部基本保障科、玉昆健康保障站、平原地帶健康保障站、港豐重點健康室。
꧂第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018半年度收益收入支出預算總表
公司的:W
收入來源 |
結余 |
||
產品 |
部門預算數 |
工程 |
結算的時候數 |
一、財政支出補貼款利潤 |
3,337.02 |
一、通常情況下公眾服務管理結余 |
|
但其中:政府辦公室性債卷工程預算財政廳審批 |
|
二、外交政策費用 |
|
二、上一級補貼費年收入 |
460.13 |
三、國防安全其他支出 |
|
三、自己事業收入水平 |
3,812.02 |
四、公共信息安全衛生付出 |
|
四、加盟工資收入 |
|
五、培育付出 |
|
五、加盟計量單位上交國家收入水平 |
|
六、科學合理技術水平收入支出 |
|
六、另一收錄 |
324.96 |
七、傳統文化體育健康與新傳媒付出 |
|
|
|
八、社交安全保障和就業率費用 |
307.73 |
|
|
九、醫疔食品衛生與籌劃懷孕費用 |
7,377.99 |
|
|
十、節省環保型性支出 |
|
|
|
國慶、城鄉一體化平臺收支 |
|
|
|
第十二、農業和林業水花費 |
|
|
|
第十五、流量裝卸搬運總支出 |
|
|
|
十四、能源勘測企業信息等性支出 |
|
|
|
第十、商務服務管理業等收入支出 |
|
|
|
第十五、財務性支出 |
|
|
|
十六、支助另外的地經費支出 |
|
|
|
十九、國土資源海洋環境氣象觀測等總支出 |
|
|
|
十八、租賃房切實保障其他支出 |
96.49 |
|
|
二是、油糧商品儲備庫撥出 |
|
|
|
二十一國慶、其余開支 |
|
上年薪水加總 |
7,934.13 |
本年度開支自動求和 |
7,782.21 |
用事業上的債券處理收入支出表差額 |
|
余額分銷 |
151.31 |
期初結轉和節余 |
176.66 |
年終結轉和盈余 |
177.27 |
共計 |
8,110.79 |
總結 |
8,110.79 |
2018本年度利潤結算的時候表
工作單位:千元
工程 |
當年度收益預估合計 |
不需要付款營收 |
上級領導補帖收益 |
事業性使收入 |
營運個人收入 |
付屬行業繳納營收 |
別工資收入 |
|||
功能鍵類型 |
專業科目品牌 |
|||||||||
考試科目編寫代碼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
7,934.13 |
3,337.02 |
460.13 |
3,812.02 |
0.00 |
0.00 |
324.96 |
208 |
|
|
社會發展保證和就業創業收入支出 |
307.73 |
307.73 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業上方離提前退休 |
307.73 |
307.73 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的機關單位離離休 |
9.73 |
9.73 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關企業機構基本性養老服務安全繳納費用費用支出 |
184.05 |
184.05 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關企業發展企業單位專業年金付費花費 |
113.95 |
113.95 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療衛生間與設計二孩性支出 |
7,529.91 |
2,932.80 |
460.13 |
3,812.02 |
|
|
324.96 |
210 |
03 |
|
下基層醫用衛生間公司 |
6,789.46 |
2,192.35 |
460.13 |
3,812.02 |
|
|
324.96 |
210 |
03 |
01 |
都市區域衛生管理機購 |
6,781.28 |
2,184.17 |
460.13 |
3,812.02 |
|
|
324.96 |
210 |
03 |
99 |
各種基層員工醫療單位安全衛生單位支出費用 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生學 |
653.03 |
653.03 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公開衛生管理服務保障 |
653.03 |
653.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性工作院校醫療衛生 |
87.42 |
87.42 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公部門醫遼 |
87.42 |
87.42 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保險支出費用 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產體制改革撥出 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房北京公積金 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
|
2018本年其他支出部門預算表
廠家:百萬元
活動 |
上年費用支出 累計 |
常規結余 |
項目流程結余 |
上交上級領導收支 |
企業經營支出費用 |
對附屬單位名稱補貼總支出 |
|||
功能鍵的分類 |
項目稱呼 |
||||||||
學科編號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
7,782.21 |
6,846.40 |
935.81 |
0 |
0 |
0 |
208 |
|
|
當今社會切實保障和自主創業花費 |
307.73 |
307.73 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業發展企機關事業單位離養老金 |
307.73 |
307.73 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業標準離退休工資 |
9.73 |
9.73 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門自己事業行業大致養老服務保險行業繳付其他支出 |
184.05 |
184.05 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關工作的單位職業化年金繳付開支 |
113.95 |
113.95 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障安全與年度計劃二孩費用支出 |
7,377.99 |
6,442.18 |
935.81 |
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫治衛生防疫中介機構 |
6,637.54 |
5,741.66 |
895.88 |
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市街道辦衛生管理系統 |
6,629.36 |
5,741.66 |
887.70 |
|
|
|
210 |
03 |
99 |
相關農村基層整形衛生監督裝置付出 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
210 |
04 |
|
共公清潔衛生 |
653.03 |
613.10 |
39.93 |
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規公益性環衛產品 |
653.03 |
613.10 |
39.93 |
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門衛生事業標準醫治 |
87.42 |
87.42 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公機關單位診療 |
87.42 |
87.42 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房基本保障經費支出 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房行政體制改革性支出 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房北京公積金 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
2018第四季度民政補貼款創收收入支出竣工決算總表
行業:多萬元
收入來源 |
經費支出 |
||||
新項目 |
預算數 |
工程 |
總金額 |
似的共同預算表財政性撥付 |
政府部門性基金投資費用預算財政部門捐款 |
一、尋常公共服務預算表財政支出審批 |
3,337.02 |
一、般公益性服務于花費 |
|
|
|
二、國家性股票基金費用預算財政廳付款 |
|
二、國際關系開支 |
|
|
|
|
|
三、中國國防撥出 |
|
|
|
|
|
四、共公平安費用 |
|
|
|
|
|
五、培育結余 |
|
|
|
|
|
六、合理高技術花費 |
|
|
|
|
|
七、古文化球場與文化傳播開支 |
|
|
|
|
|
八、當今社會有效保障了和人才需求撥出 |
307.73 |
307.73 |
|
|
|
九、醫療服務安全衛生與年度計劃二孩經費支出 |
2,932.80 |
2,932.80 |
|
|
|
十、節能減排綠色環保教育支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉建設區域總支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水費用 |
|
|
|
|
|
十五、交通費車輛運輸支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源勘查問題等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十、商業服務性服務性業等收支 |
|
|
|
|
|
16、金融服務費用 |
|
|
|
|
|
十八、捐助另一地段總支出 |
|
|
|
|
|
十七、國土資源深海氣象站等收支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、居住房后勤保障經費支出 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
二十二、調味品武器裝備存儲花費 |
|
|
|
|
|
二11、其他性支出 |
|
|
|
本年度效益累計數 |
3,337.02 |
上年結余總計 |
3,337.02 |
3,337.02 |
|
本年財政預算審批結轉和節余 |
|
年終財政支出審批結轉和節余 |
|
|
|
應該公共信息概算財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
政府性性私募基金工程預算財政部門付款 |
|
|
|
|
|
總額 |
3,337.02 |
共計 |
3,337.02 |
3,337.02 |
|
2018年末正常通用費用預算財政收支補貼款收支竣工決算表
企業:萬美元
業務 |
預估合計 |
差不多費用支出 |
品牌性支出 |
|
|||
能力分類別 |
專業科目標題 |
|
|||||
課目代碼 |
|
||||||
類 |
款 |
項 |
|
||||
208 |
|
|
世界 保證和就業問題性支出 |
307.73 |
307.73 |
|
|
208 |
05 |
|
行政部門工作部門離養老金 |
307.73 |
307.73 |
|
|
208 |
05 |
02 |
創業政府部門離退休年齡 |
9.73 |
9.73 |
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關衛生事業企事業編制總體社會養老金服務繳付其他支出 |
184.05 |
184.05 |
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關參公廠家新職業年金納費總支出 |
113.95 |
113.95 |
|
|
210 |
|
|
醫療環境衛生環境衛生與計劃怎么寫發育收入支出 |
2,932.80 |
2,426.49 |
506.31 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療構造衛生防疫構造 |
2,192.35 |
1,725.97 |
466.38 |
|
210 |
03 |
01 |
縣城街道辦事處清潔構造 |
2,184.17 |
1,725.97 |
458.20 |
|
210 |
03 |
99 |
同一基層黨組織醫療器械環境衛生中介機構教育支出 |
8.18 |
|
8.18 |
|
210 |
04 |
|
公用干凈衛生 |
653.03 |
613.10 |
39.93 |
|
210 |
04 |
08 |
基本性公開衛生監督服務質量 |
653.03 |
613.10 |
39.93 |
|
210 |
11 |
|
行政事務企業標準醫疔 |
87.42 |
87.42 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成企企業醫療服務 |
87.42 |
87.42 |
|
|
221 |
|
|
自建房服務保障費用 |
96.49 |
96.49 |
|
|
221 |
02 |
|
商品房機構改革經費支出 |
96.49 |
96.49 |
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
96.49 |
96.49 |
|
|
預估合計 |
3,337.02 |
2,830.71 |
506.31 |
|
2018年終般共同估算財政資金撥付大致費用預算表
的單位:萬美金
該項目 |
預估合計 |
工人經費預算 |
共用專項資金 |
||
經濟實惠歸類 |
課程和科目各稱 |
||||
會計科目識別碼 |
|||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月工資員工福利收入支出 |
2,699.82 |
2,699.82 |
|
301 |
01 |
根本薪資 |
339.79 |
339.79 |
|
301 |
02 |
津貼費補助 |
203.35 |
203.35 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼申請書費 |
3.47 |
3.47 |
|
301 |
07 |
績效考核年終獎金 |
1,146.69 |
1,146.69 |
|
301 |
08 |
機構教育事業企業單位一般頤養天年穩定費 |
184.05 |
184.05 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金付費 |
113.95 |
113.95 |
|
301 |
10 |
退休職工大致整形保險費用交費 |
87.42 |
87.42 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療設備津貼繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
另一生活服務保障繳納費用 |
38.59 |
38.59 |
|
301 |
13 |
租賃房住房基金 |
96.49 |
96.49 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它薪資獎勵費用支出 |
486.02 |
486.02 |
|
302 |
|
品牌和工作付出 |
123.03 |
|
123.03 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
油墨印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議通知費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接受接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用建材費 |
104.00 |
|
104.00 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給業務部門費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
會員福利費 |
17.94 |
|
17.94 |
302 |
31 |
公務活動車輛使用運動服務器維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
的流量花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
某些進口商品和服務培訓性支出 |
1.09 |
|
1.09 |
303 |
|
對人和家用的經濟補貼 |
7.86 |
7.86 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
6.93 |
6.93 |
|
303 |
05 |
家庭生活補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保健費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
各人占農業的大部分生產制造補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
其余本人和家長的補助款費用支出 |
0.93 |
0.93 |
|
310 |
|
資本性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室設施折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用的機械設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
內容微信網絡及軟件購置費提升 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動出行購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
同一交通網未來交通工具購進 |
|
|
|
310 |
22 |
有形凈資產購進 |
|
|
|
310 |
99 |
許多基金性收入支出 |
|
|
|
合計數 |
2,830.71 |
2,707.68 |
123.03 |
2018季度常見通用概算財務付款“三公”資金投入及危險機關執行資金投入支出費用部門預算表
工作單位:億元
尋常共同預決算國庫捐款“三公”經費預算 |
危險機關正常運作 資金部門預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出境 (境)費 |
公務接待私車新購及自動運行費 |
因公接侍費 |
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小計 |
公務接待私車 購置費費 |
國家公務私家車 運動費 |
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財政預算數 |
部門預算數 |
估算數 |
預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
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0 |
2018半年度政府部性私募基金概算財務捐款其他支出竣工決算表
政府部門:萬元左右
好項目 |
合計數 |
基本的結余 |
工程項目費用 |
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能力劃分 項目編號 |
考試科目英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
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2018年度目標金融資產外債的情況報告 |
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金額才機構:百萬元 |
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數量 |
總價值 |
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年終數 |
月底數 |
今年初數 |
年終數 |
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一、財力預估合計 |
—— |
—— |
4,141.50 |
4,567.07 |
(一)流動性股權 |
—— |
—— |
1,736.96 |
1,816.12 |
(二)固定好固資 |
—— |
—— |
2,367.09 |
2,655.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
5,815.00 |
5,815.00 |
615.49 |
615.49 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
𝓀 平常公務活動出行 |
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❀ 監察值崗車輛租賃 |
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ও 特種工藝技術技術車輛 |
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🔯 的專車 |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
1 |
2 |
179.60 |
359.10 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.60 |
359.10 |
🐲 4.其它的進行固定凈資產 |
—— |
—— |
1,556.66 |
1,665.98 |
𒊎 減:總共使用折舊費及減值需備 |
—— |
—— |
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(三)常年投資人 |
—— |
—— |
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(四)在建網過程 |
—— |
—— |
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(五)隱匿財產 |
—— |
—— |
37.45 |
95.04 |
🧔 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
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(六)任何金融資產 |
—— |
—— |
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二、負債率合計數 |
—— |
—— |
926.57 |
843.54 |
三、凈財力累計 |
—— |
—— |
3,214.93 |
3,723.53 |
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關于幼兒園昆明市松江區小南通鎮區域環衛工作重點2018全年薪水費用竣工決算總體目標時候反映
滬市松江區小南通鎮街道辦事處衛生學安全服務中2018꧑年度收入總計為8,110.79萬元、支出總計為8,110.79萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加795.83萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院費累加現場使用率床日比去年同期增大,醫藥等共公經費預算增大。
二、介紹南京市市松江區小昆山市鎮街道環衛服務中心局2018財政年度收益預算的情況介紹
上年ℱ收入合計7,934.13萬元,其中:財政撥款收入3,337.02萬元,占42.06%;事業收入3,812.02萬元,占48.04%;上級補助收入460.13萬元,占5.80%;其他收入324.96萬元,占4.10% 。
三、相關蘇州市松江區小無錫鎮社區居委會衛生管理的服務基地2018月度教育支出部門預算問題反映
當年度ꩲ支出合計7,782.21萬元,其中:基本支出6,846.40萬元,占87.98%;項目支出935.81萬元,占12.02% 。
四、關與天津市松江區小蘇州鎮社區精準服務管理中心環境衛生精準服務管理中心2018每年財政資金撥付收益撥出綜合具體情況描述
鄭州市松江區小南通鎮社區安全服務平臺點環保安全服務平臺點2018🌜年度財政撥款收支總決算3,337.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加297.02萬元,增長9.77%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、相關天津市松江區小常州鎮社區干凈干凈保障基地2018年一般的服務性估算財政撥出補貼款撥出預算環境說明書怎么寫
(一)大部分共公項目預算財政局捐款教育支出預算整體的情況
北京市市松江區小南通鎮街道環境衛生的服務重點2018ꦇ年度一般公共預算財政撥款支出3,337.02萬元,占本年支出合計的42.88%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加297.02萬元,增長5.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)基本上公用估算財政部門捐款付出預算設計情況下
杭州市松江區小上海鎮居委會清潔衛生功能中心局2018🐻年度一般公共預算財政撥款支出3,337.02萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)307.73萬元,占9.22%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2,932.80萬元,占87.89%;住房保障支出(類)96.49萬元,占2.89% 。
(三)普遍通用預預算財政局捐款收入支出預算關鍵狀態
杭州市松江區小蘇州鎮街道社區食品衛生服務核心2018♓年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,046.66萬元,支出決算為3,337.02萬元,完成年初預算的109.53%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為19.24萬元,支出決算為9.73萬元,完成年初預算的50.57%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
2✨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為179.59萬元,支出決算為184.05萬元,完成年初預算的102.48%。決算數大于預算數的主要原因:基本養老保險繳費增加。
3🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為112.57萬元,支出決算為113.95萬元,完成年初預算的101.23%。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4ꦅ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為1,937.64萬元,支出決算為2,184.17萬元,完成年初預算的112.72%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
5ꦜ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
6🍨、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為613.82萬元,支出決算為653.03萬元,完成年初預算的106.39%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排18年基本公共衛生中央專項,基本公共衛生中央補助經費等。
7🦂、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為85.30萬元,支出決算為87.42萬元,完成年初預算的102.49%。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
8🌠、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為98.50萬元,支出決算為96.49萬元,完成年初預算的97.96%。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。
六、更多杭州市松江區小上海鎮居委清潔工作中2018本年度普通公用設施費用預算財政局撥付主要結余部門預算狀態說明怎么寫
重慶市松江區小常州鎮社區網站衛生管理服務項目基地2018💫年度一般公共預算財政撥款基本支出2,830.71萬元,包括人員經費2,707.68萬元,公用經費123.03萬元。基本支出中:
1🍸、工資福利支出2,699.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出123.03萬元,主要用于:專用材料費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出7.86萬元,主要用于:撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出。
🔥七、關于上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金不需要捐款性支出預算基本情況報告證明。
北京市松江區小昆山市鎮片區環衛售后服務中2018༺年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因𓃲上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未使用;公務接待費一般公共預算財政經費未安排。
2018年度三公經費財政撥款支出決算數與2017年度相等。
(二)“三公”事業費財政廳審批撥出結算的時候中應環境就說明。
ꦺ東莞市松江區小無錫鎮街道辦事處衛生監督服務培訓服務所2018年度目標無“三公”接待費財政資金審批經費支出。
八、并于鄭州市松江區小南通鎮區域衛生監督工作心中2018半年度當地政府性新基金預算表不需要審批費用支出 預算癥狀講解
蘇州市松江區小上海鎮居委會衛生學服務的中間2018年無政府部門性債券費用國庫付款收入支出。
九、國有控股資本管理開工程預算國庫補貼款實際情況描述
♛南京市松江區小南通鎮居委會衛生監督服務項目中心站2018本年無國企資本管理生產經營決算財政付出捐款付出。
十、其它很重要注意事項的現象說
(一)工商登記使用經費費用費用的情況
昆明市松江區小無錫鎮街道辦事處公共衛生的服務管理中心2018年末硅化物關運營金費教育支出。
(二)相關部門購置收入支出情況發生
成都市松江區小常州鎮街道衛生情況功能中心站2018𝕴年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為682.39萬元,其中:貨物采購金額240.75萬元、工程采購金額25.53萬元、服務采購金額416.11萬元。
(三)小轎車、商品房特別的擠占現象
上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算考核監管情況
ꦗ上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:小昆山鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了小昆山鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額516.85萬元。
第四部分 名詞解釋
𒆙一、民政團隊撥付凈收入:指公司的上當年度從本級民政團隊團隊達成的民政團隊撥付,主要包括基本公共服務估算民政團隊撥付和縣政府性貨幣基金估算民政團隊撥付。
💧二、企業發展純盈利:指企業發展工作單位做專業技術項目的移動非常輔助器的移動獲取的純盈利。注意是:診療純盈利、公眾衛生防疫純盈利等。
📖三、開的個人凈收入:指事業發展方在正規專業工作主題運動內容和輔助器主題運動內容后做非自由成本核算開的主題運動內容爭取的個人凈收入。
🌟四、其它的創收水平:指工作單位擁有的除“財政資金付款創收水平”、“教育事業創收水平”、“生產經營創收水平”等或者的創收水平。常見是:有價預苗創收水平、公益性環保休檢創收水平等。
五、年末結轉和余額:就是指去年度還沒有來完成、結轉到年初按相關聯明文規定仍然用的錢。
ꦿ六、年尾結轉和盈余:指上第四季度目標或現在第四季度目標概預算布置、因主客觀的條件時有發生轉化沒有按原計劃方案快速執行,需時間延遲到然后第四季度目標按相關規范仍然在使用的本金。
🔴七、首要撥出:指機關單位為保障機制設備沒問題運行業務、提交每天運轉目標任務而時有發生的貼心的售后服務撥出。
ꦬ八、品牌撥出:指基層單位為做完特定的的行政訴訟的工作級任務或自己事業發展前景夢想,在常見撥出后產生的基本撥出。
ꦑ九、合作經驗費用經費支出 :指事業心組織在職業 營銷活動內容形式及鋪助營銷活動內容形式認知能力開設非孤立記帳合作經驗營銷活動內容形式出現的費用經費支出 。
🌱十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🅺十一月、機構啟用費用:指行政性企業和根據公務活動員法安全管理的教育事業企業使用的似的公益性財政費用預算財政費用付款準備的大體費用中的基本通用費用費用。