杭州市松江區九亭鎮社區網站衛生間服務項目核心
2018年終科室預算
目 錄
首要一些 北京市松江區九亭鎮居委清潔衛生服務培訓中心站簡況
一、大部分主要職責
二、行業部門預算的單位造成
第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪資支出費用竣工決算總表
二、效益預算表
三、收入支出部門預算表
四、國庫補貼款利潤撥出預算總表
五、一樣公眾概算財政性捐款經費支出結算的時候表
六、般公用設施部門預算民政捐款核心費用支出 部門預算表
七、通常情況公共信息預算不需要補貼款“三公”接待費及行政單位使用接待費教育支出預算表
八、政府辦公室性基金投資預算表財政局付款性支出部門預算表
九、固定資產過負債的現象表
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第二步部門 專有名詞表述
第一部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況
一、一般主要職責
꧃集街道預放、營養保健、醫療管理、康復護理、營養基礎教育及工作計劃生孕枝術制定方案六位合二為一職能作用。
二、結構安裝
🔯根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。
൲第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年度目標納入花費預算總表
的單位:百萬元
收錄 |
費用 |
||
工程 |
部門預算數 |
工程項目 |
預算數 |
一、國庫補貼款薪資收入 |
4016.02 |
一、通常公共性服務費用支出 |
|
但其中:政府部性基金、期貨、現貨、微盤項目預算民政撥付 |
|
二、外交關系費用 |
|
二、上家補助費薪資 |
143.00 |
三、飲水機支出費用 |
|
三、事業薪資收入 |
5286.32 |
四、公共信息安全性高撥出 |
|
四、生產凈收入 |
|
五、幼教總支出 |
5.30 |
五、附加公司繳納純收入 |
|
六、小學科學的技術支出費用 |
|
六、一些收入來源 |
1476.93 |
七、文化知識球場與文化傳媒其他支出 |
|
|
|
八、社會存在保證和就業前景結余 |
709.12 |
|
|
九、醫療環保環保與設計養育撥出 |
10070.93 |
|
|
十、發展節能綠色綠色結余 |
|
|
|
十一國慶、新農村小區結余 |
|
|
|
十三、農業水花費 |
|
|
|
13、城市交通輸送收入支出 |
|
|
|
十四、自然資源勘測消息等性支出 |
|
|
|
第十、工業工作業等費用支出 |
|
|
|
16、財務開支 |
|
|
|
十二、捐助某個中北部結余 |
|
|
|
二十、土地資源海洋環境氣象條件等支出費用 |
|
|
|
黨的十九、租賃房有效保障了收入支出 |
1.41 |
|
|
二十五、糧油加工商品貯備總支出 |
|
|
|
二11、其他的教育支出 |
|
當年度薪資總金額 |
10922.27 |
當年度付出預估合計 |
10786.76 |
用事業有成理財產品化解開支差額 |
|
盈余左右 |
139.79 |
月初結轉和節余 |
4.28 |
年尾結轉和盈余 |
|
總共 |
10926.55 |
合計 |
10926.55 |
2018年終薪資竣工決算表
部門:萬塊
品牌 |
上年工資自動求和 |
國庫撥付使收入 |
上司補貼費使收入 |
視野使收入 |
經營者年收入 |
所屬機構上交國家效益 |
別凈收入 |
||||
功能分類 |
項目簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
10922.27 |
4016.02 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
205 |
|
|
培育經費支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
規培及教學 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培訓教育總支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
世界保障措施和大學生就業總支出 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業上機構離退休工資 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業企業企業離離休 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
方事業方基本的給養老商業保險繳納費用其他支出 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學衛生學與策劃發育支出費用 |
10206.44 |
3300.19 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
|
基本醫療設備公共衛生組織 |
7511.34 |
1628.79 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
01 |
地方居委會健康平臺 |
7499.07 |
1616.52 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
99 |
的基層員工醫疔公共衛生組織 其他支出 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾衛生情況 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規公用衛生管理提供服務 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政自己事業機構醫學 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作工作單位整形 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房切實保障教育支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房行政體制改革花費 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人房貸公積金貸款 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
2018年末開支預算表
行業:萬余元
好項目 |
上年結余累計 |
最基本經費支出 |
工程撥出 |
上交國家上一級花費 |
運作花費 |
對附加企業單位補助款收支 |
||||
功能分類 |
題目明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
10786.76 |
10436.40 |
350.36 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼小銜接費用 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
研習及培訓教育 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培養花費 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性保護和就業的經費支出 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業性方養老 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成行業離退職 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構參公部門常規健康養老商業保險繳納費用結余 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備干凈衛生與打算生孕費用 |
10070.93 |
9725.87 |
345.06 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層衛生事業監督衛生監督醫療機構 |
7375.83 |
7163.93 |
211.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮街道社區服務管理平臺 |
7363.57 |
7163.94 |
199.63 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另外基成醫療服務干凈衛生裝置經費支出 |
122.70 |
|
122.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性環衛 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心公共性衛生間售后服務 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業有成政府部門醫藥 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業方整形 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房服務保障經費支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改善支出費用 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
2018年財政資金付款利潤費用結算的時候總表
企事業單位:萬美金
薪資收入 |
收入支出 |
||||
新項目 |
結算的時候數 |
好項目 |
預估合計 |
一樣公益性項目預算財政預算撥付 |
政府部性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政廳捐款 |
一、尋常共同工程預算財政性審批 |
4016.02 |
一、通常情況公開服務培訓經費支出 |
|
|
|
二、鎮政府性股票基金概預算不需要捐款 |
|
二、外交活動收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事付出 |
|
|
|
|
|
四、通用健康安全其他支出 |
|
|
|
|
|
五、培養開支 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
六、科學課技術結余 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化田徑運動與傳媒業收入支出 |
|
|
|
|
|
八、社會發展保證和學生就業其他支出 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
九、診療環境衛生與年度計劃計劃生育工作付出 |
3300.19 |
3300.19 |
|
|
|
十、發展節能健康健康費用支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鎮特別教育支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業水經費支出 |
|
|
|
|
|
第十三、客運搬運付出 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文探勘信息查詢等總支出 |
|
|
|
|
|
二十、行業服務的業等付出 |
|
|
|
|
|
十五、風險管控費用支出 |
|
|
|
|
|
二十七、扶持其他區域教育支出 |
|
|
|
|
|
十九、國土資源深海景象等經費支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、居住房有效保障了費用 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
三十、糧油加工運輸自給率支出費用 |
|
|
|
|
|
二11、其它的其他支出 |
|
|
|
上年年收入預估合計 |
4016.02 |
年初教育支出自動求和 |
4016.02 |
4016.02 |
|
年終財政支出審批結轉和盈余 |
|
月底財政部門補貼款結轉和余額 |
|
|
|
常見共同工程預算財政支出付款 |
|
|
|
|
|
政府機關性債券項目預算財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
總共 |
4016.02 |
總共 |
4016.02 |
4016.02 |
|
2018本年正常共同結算的時候財政部門付款總支出結算的時候表
行業:萬塊
大型項目 |
總金額 |
主要收支 |
內容總支出 |
|||
功能模塊劃分類別 學科編號 |
項目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培育結余 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
|
研習及培訓課 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
03 |
技術培訓開支 |
5.30 |
|
5.30 |
208 |
|
|
當今社會有保障和擇業撥出 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
|
財政事業上的的單位退體 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
02 |
事業有成企企業離退居二線 |
254.27 |
254.27 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關自己事業方幾乎養老生活保險金手機繳費費用 |
454.85 |
454.85 |
|
210 |
|
|
醫治衛生情況與工作計劃發育收支 |
3300.19 |
2982.41 |
317.78 |
210 |
03 |
|
下基層治療衛生管理醫院 |
1628.79 |
1444.17 |
184.62 |
210 |
03 |
01 |
中國城市街道辦事處健康醫療機構 |
1616.52 |
1444.17 |
172.35 |
210 |
03 |
99 |
別基礎社區衛生系統情況學校付出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
通用環境衛生 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
04 |
08 |
幾乎公益性環衛工作 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
11 |
|
行政管理教育事業企單位醫遼 |
143.40 |
143.40 |
|
210 |
11 |
02 |
事業的單位醫療服務 |
143.40 |
143.40 |
|
221 |
|
|
房間保險性支出 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
|
往房改變經費支出 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
1.41 |
1.41 |
|
總計 |
4016.02 |
3692.94 |
323.08 |
2018年中通常公用設施估算財務付款大體撥出預算表
公司:萬的大寫
品牌 |
累計數 |
專業人員金費 |
通用專項資金 |
||
實惠劃分類別 科目必編號 |
科目必簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司活動收入支出 |
3438.66 |
3438.66 |
|
301 |
01 |
首要公司 |
438.20 |
438.20 |
|
301 |
02 |
經費國家補貼 |
251.76 |
251.76 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費津貼費 |
66.23 |
66.23 |
|
301 |
07 |
績效考核公司 |
1490.30 |
1490.30 |
|
301 |
08 |
廠家視野廠家基礎養老保障保障費 |
454.84 |
454.84 |
|
301 |
09 |
角色年金納費 |
|
|
|
301 |
10 |
企業職員基本上診療人壽保險交費 |
143.40 |
143.40 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫院補助款繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的社會的保證繳納 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅個人公積金 |
79.87 |
79.87 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外工資收入員工福利收支 |
514.06 |
514.06 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和精準服務花費 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
設計印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理管理制度費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待處接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
使用物料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓項目費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
特權費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動車輛租賃作業維保費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一個交通線成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
相關的商品和精準服務費用支出 |
|
|
|
303 |
|
對個人賬戶家庭環境的補貼金 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
居住經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
我們草業出產補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
相關個人的和家人的經濟補貼花費 |
|
|
|
310 |
|
資源性其他支出 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公產品添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專業機器設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
產品信息數據網絡及pc軟件購置費更行 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待小二租車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的出行工具軟件新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約基金添置 |
|
|
|
310 |
99 |
其余金融資本性付出 |
|
|
|
總計 |
3692.94 |
3692.94 |
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2018每年一般來說公共性概算財政廳補貼款“三公”事業費及機構啟動事業費費用支出 結算的時候表
計量單位:萬塊人民幣
一般來說公眾決算財政性捐款“三公”預備費 |
市直機關執行 專項經費結算的時候數 |
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總金額 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待買車購進及使用費 |
因公接受費 |
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小計 |
國家公務車輛使用 購置費費 |
國家公務出行 行駛費 |
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決算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018全年度市政府性母基金費用預算財務捐款經費支出預算表
企業:萬元左右
工程項目 |
累計數 |
常見付出 |
該項目總支出 |
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實用功能分級 幾個會計科目商品編碼 |
題目名字 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018每年資源流動負債條件表 |
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余額方:多萬元 |
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比例 |
使用價值 |
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今年初數 |
月底數 |
今年初數 |
年終數 |
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一、凈資產總金額 |
—— |
—— |
4902.20 |
4590.93 |
(一)流量房產 |
—— |
—— |
1836.16 |
1483.07 |
(二)固定的債務 |
—— |
—— |
3066.04 |
3107.86 |
其中:1.房屋(平方米) |
5500 |
5500 |
543.62 |
543.62 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
493 |
500 |
458.39 |
542.36 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
🐟 般國家公務車輛使用 |
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♓ 衛生監督執法交警執法出行 |
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൲ 珍禽專門水平買車 |
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𒉰 另一公務車 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
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|
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3.專用設備(臺/套) |
276 |
304 |
1566.69 |
1659.34 |
單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
449 |
449 |
꧂ 4.一些穩固股權 |
—— |
—— |
497.34 |
362.54 |
🐓 減:累加折舊費用及減值需備 |
—— |
—— |
|
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(三)長期性投資項目 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建建筑項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)有形金融資產 |
—— |
—— |
|
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𝓡 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)許多債務 |
—— |
—— |
|
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二、過負債的加總 |
—— |
—— |
1280.17 |
920.20 |
三、凈資產投資累計 |
—— |
—— |
3622.03 |
3670.73 |
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
一、對重慶市松江區九亭鎮片區衛生學服務性中間2018年終工資收入經費支出環境承載力前提證明
滬市松江區九亭鎮街道清潔衛生服務質量中心點2018🔜年度收入總計為10926.55萬元、支出總計為10926.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加了720.02萬元和720.02萬元。主要原因:收入增加原因①事業收入增加168.66萬元,②其他因素收入增加551.36萬元;支出增加原因①醫療衛生與計劃生育支出增加174.29萬元,②社會保障和就業支出增加544.81萬元。
二、相關東莞市松江區九亭鎮居委食品衛生服務咨詢中心2018年終收益預算條件解釋
當年度🐎收入合計10922.27萬元,其中:財政撥款收入4016.02萬元,占36.77%;上級補助收入143萬元,占1.31%;事業收入5286.32萬元,占48.40%,其他收入1476.93萬元,占13.52%。
三、就濟南市松江區九亭鎮片區清潔的服務機構2018本年度費用支出 預算事情證明
本年度♔支出合計10786.76萬元,其中:基本支出10436.40萬元,占96.75%;項目支出350.36萬元,占3.25%
四、對於傷害市松江區九亭鎮街道環保服務的中2018本年度國庫捐款收益結余整體問題反映
佛山市松江區九亭鎮居委會干凈安全服務重點2018🅷年度財政撥款收支總決算4016.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
五、針對深圳市松江區九亭鎮社區網站干凈服務于服務網2018年應該公用設施成本預算不需要補貼款費用結算的時候具體情況說
(一)基本公共服務概預算財政資金付款結余綜合情況下。
昆明市松江區九亭鎮區域干凈衛生提供服務平臺2018ꦛ年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,占本年支出合計的37.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
(二)尋常公眾預算表財政費用捐款費用預算結構特征前提。
昆明市松江區九亭鎮社區的服務公司安全衛生的服務公司2018♓年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.30萬元,占0.13%,社會保障和就業支出(類)709.12萬元,占17.66%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3300.19萬元,占82.17%,住房保障支出(類)1.41萬元,占0.04%。
(三)平常公共信息估算財政局撥付費用支出 結算的時候詳細情況發生情況發生。
濟南市松江區九亭鎮居委會健康的服務站的2018ꦑ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3948.81萬元,支出決算為4016.02萬元,完成年初預算的101.70%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出的增加。其中:
1💜、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)5.30萬元。主要用于:職工專業技能和崗位培訓。年初預算為10萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預算的53.00%。決算數小于預算數的主要原因:年內安排人員培訓人數減少及部分培訓免費參加。
2𒅌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)254.27萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為248.96萬元,支出決算為254.27萬元,完成年初預算的102.13%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的增加。
3💦、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)454.85萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為227.41萬元,支出決算為454.85萬元,完成年初預算的200.01%。決算數大于預算數的主要原因:單位基本養老保險繳費支出的增加。
4❀、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1616.52萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1471.72萬元,支出決算為1616.52萬元,完成年初預算的109.84%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。
5🥃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)12.27萬元。主要用于:基本藥物制度中央資金補助。年初預算為零,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央資金的撥付。
6✃、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1528萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1887.70萬元,支出決算為1528.00萬元,完成年初預算的80.94%。決算數小于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的減少。
7𝔉、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)143.40萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為103.02萬元,支出決算為143.40萬元,完成年初預算的139.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員及繳費標準的增加。
8🦩、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.41萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0,支出決算為1.41萬元。
六、關干濟南市松江區九亭鎮區域公共衛生工作咨詢中心2018年終一樣 公眾估算財政教育支出補貼款差不多教育支出部門預算事情闡明
東莞市松江區九亭鎮街道辦干凈保障服務站2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3692.93萬元,包括人員經費3692.93萬元。基本支出中:
1🥂、工資福利支出3438.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、對個人和家庭的補助支出254.27萬元,主要用于:退休費、撫恤金、住房公積金支出。
☂七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
𝔉昆明市松江區九亭鎮片區衛生監督服務的中央2018第四季度無“三公”經費預算財政支出費用審批支出費用。
八、針對滬市松江區九亭鎮社群環衛業務咨詢中心2018當年度區政府性貨幣基金預預算財政部門付款花費預算情況下解釋
南京市松江區九亭鎮街道環保功能管理中心2018第四季度無相關部門性股權基金決算財政預算撥付總支出
九、國有制充分運作工程預算國庫補貼款狀況講解
武漢市松江區九亭鎮平臺干凈衛生服務培訓中央2018月度無國家資本投資生產概算財務付款收支
十、許多更重要議題的狀態證明
(一)行政單位自動運行費用收支事情。
2018第四季度西安市松江區九亭鎮社區服務項目站衛生監督服務項目中心局有機關正常運作接待費收支。
(二)市政府回收撥出的情況
2018꧟年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)291.64萬元,其中:貨物采購金額165.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額126.04萬元。
(三)來往車輛、住房非常規擠占情況下
滬市松江區九亭鎮小區干凈衛生服務保障平臺2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算考核維護情形
🌃上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:松江區九亭鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目17個,涉及預算金額362.20萬元;2018年度開展的績效評價項目13個,涉及預算金額342.83萬元。
第四部分 名詞解釋
๊一、財務部門預決算資金捐款收入水平:指公司當第四季度度從本級財務部門預決算資金個部門有的財務部門預決算資金捐款,比如通常情況下公眾預決算財務部門預決算資金捐款和區政府性新基金預決算財務部門預決算資金捐款。
二、企業收錄:指企業政府部門組織開展專業項目運動以及輔助性運動作為的收錄。包括是:整形收錄。
ꦦ三、生產者薪資收入來源:指人事公司在專業課程業務范圍活躍組織形式以及助手活躍組織形式之下展開非經濟獨立計算生產者活躍組織形式達成的薪資收入來源。
🐎四、各種納入:指標準得到的除“財政性審批納入”、“事業有成納入”、“生意納入”等之外的納入。基本是:成本納入等。
五、月初結轉和余額:是以上一年度還沒有已完成、結轉到本年度按關干法規仍在利用的錢。
𒈔六、年初結轉和余額:指年初度或之前年末成本預算安排好、因主觀性前提條件形成影響不可能按原預計推行,需延緩到時候年末按相關聯法律規定仍然應用的資金量。
🔯七、關鍵收入收入支出:指企業為有保障設備通常基本運轉、來完成基本作業作業而出現的每一項收入收入支出。
🐻八、好項目性撥出:指標準為來完成其他的行政性做工作任何或衛生事業成長 方向,在常規性撥出之中遭受的某項性撥出。
九、加盟結余:指自己事業標準在專業化項目及輔助的項目之中組織開展非自由成本核算加盟項目突發的結余。
🌠十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦗ11、政府部門運作金費:指財務工作方和定義國家公務員考試法監管的工作工作方用到普通通用概預算財務撥付讓的根本教育費用支出 中的平時通用金費教育費用支出 。