天津市松江區醫學界聯席會管理中心
2019年終竣工決算
目 錄
弟一要素昆明市松江區中醫學交流電公司簡況
一、常見行政職能
二、構造快速設置
第二部分上海市松江區醫學交流中心2019年度決算表
一、盈利付出結算的時候總表
二、營收竣工決算表
三、開支預算表
四、財政部門審批工資收入結余竣工決算總表
五、普通公開成本預算財務捐款總支出預算表
六、通常公益性工程預算財政局捐款總體支出費用預算表
七、一般的公益性概預算財政資金撥付“三公”勞務費及機關事業單位運動勞務費教育支出竣工決算表
八、現政府性新基金費用財務撥付總支出結算的時候表
九、房產債務癥狀表
第三部分上海市松江區醫學交流中心2019年度決算情況說明
最后要素 動詞釋義
第一部分 上海市松江區醫學交流中心概況
一、一般功能
ꦆ醫學交流中心位于上海市松江區樂都路193號1號樓,主要承擔本區醫療保健咨詢、健康教育、醫學科研、崗位培訓、學術交流;組織醫療事故技術鑒定。為全額撥款的事業單位,法定代表人顧雪鋒。
二、醫療機構設為
2002𒐪年10月經編委批準設立上海市松江區醫療事故鑒定中心(批準文號:滬松編字【2002】第81號)。下設主任室(秘書長室)、會長室、辦公室(辦公室、鑒定辦公室)、財務室。
第二部分 上海市松江區醫學交流中心2019年度決算表
2019每年薪資總支出竣工決算總表
機構:上萬元
個人收入 |
收入支出 |
||
該項目 |
竣工決算數 |
創業項目 |
結算的時候數 |
一、一樣 公共性概算財政部門補貼款薪資收入 |
555.74 |
一、一樣 公益性業務教育支出 |
|
二、政府性性基金、期貨、現貨、微盤決算財政局付款薪資收入 |
|
二、外交政策經費支出 |
|
三、上級部門補貼金薪資收入 |
|
三、國家安全總支出 |
|
四、行業收入水平 |
|
四、公眾安全的總支出 |
|
五、自主經營薪資收入 |
|
五、文化藝術培訓結余 |
160 |
六、附屬基層單位繳納薪資收入 |
|
六、科學技巧技巧收支 |
|
七、其他的收錄 |
|
七、特色文化旅遊體育運動與傳媒業性支出 |
|
|
|
八、中國社會基本保障和人才需求其他支出 |
37.01 |
|
|
九、公共衛生正常花費 |
345.32 |
|
|
十、節能減排生態環保教育支出 |
|
|
|
國慶、城鄉居民街道費用支出 |
|
|
|
12、農業和林業水其他支出 |
|
|
|
13、交通配套搬家費用 |
|
|
|
十四、市場勘查資訊等教育支出 |
|
|
|
十八、工商業保障業等收支 |
|
|
|
第十六、金融業支出費用 |
|
|
|
二十七、救助同一東南部其他支出 |
|
|
|
18、很自然網絡資源海洋環境氣象臺等費用支出 |
|
|
|
第十九、住宅房得到保障開支 |
10.11 |
|
|
2、油糧防汛物資存儲開支 |
|
|
|
二十一月、地震災害有效預防及應急治理治理教育支出 |
|
|
|
二十三、各種支出費用 |
|
年初使收入合計數 |
555.74 |
當年度結余預估合計 |
552.45 |
用創業理財產品解決開支差額 |
|
節余調整 |
|
年末結轉和盈余 |
41.05 |
半年度結轉和節余 |
44.35 |
累計 |
596.80 |
總共 |
596.80 |
2019年終利潤部門預算表
單位名稱:萬
好項目 |
本年度薪水合計數 |
財政預算捐款工資收入 |
上家補帖利潤 |
企事業營收 |
開收錄 |
復屬政府部門上交國家收入水平 |
其它效益 |
||||
功能分類 |
課程和科目名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
555.74 |
555.74 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
幼教費用支出 |
160 |
160 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
規陪及技能培訓 |
160 |
160 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培訓課程付出 |
160 |
160 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 得到保障和就業的性支出 |
37.35 |
37.35 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關視野企業單位離退職 |
37.35 |
37.35 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心部門離退休年齡 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關公司事業性公司核心健康社保費公司付款費用 |
25.68 |
25.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業發展工作單位職業的年金交款經費支出 |
11.55 |
11.55 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況安全收入支出 |
347.87 |
347.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理企業發展企業單位醫疔 |
13.71 |
13.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業企業單位醫療器械 |
13.71 |
13.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
99 |
|
別身體身體開支 |
334.16 |
334.16 |
|
|
|
|
|
|
210 |
99 |
01 |
別的干凈健康保健花費 |
334.16 |
334.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產保險撥出 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房改革的實質結余 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
|
|
2019年花費竣工決算表
標準:萬美金
好項目 |
年初開支累計 |
一般性支出 |
業務教育支出 |
上交國家上級領導經費支出 |
經營者收入支出 |
對附設標準政府補貼經費支出 |
||||
功能分類 |
題目英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
552.44 |
284.12 |
268.32 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼教費用 |
160 |
0 |
160 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
出國陪訓及陪訓 |
160 |
0 |
160 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培順總支出 |
160 |
0 |
160 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟有效保障和就業的其他支出 |
37.02 |
37.02 |
0 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務工作企業單位離退居二線 |
37.02 |
37.02 |
0 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政部門事業有成單位名稱關鍵關于養老地產養老商業保險手機繳費開支 |
25.47 |
25.47 |
0 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業組織就業年金交費撥出 |
11.55 |
11.55 |
0 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學綠色健康經費支出 |
345.32 |
237.00 |
108.32 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門創業工作單位診療 |
13.71 |
13.71 |
0 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展公司的醫院 |
13.71 |
13.71 |
0 |
|
|
|
|
210 |
99 |
|
另一個衛生防疫營養健康經費支出 |
331.62 |
223.29 |
108.32 |
|
|
|
|
210 |
99 |
01 |
相關環境衛生健康生活撥出 |
331.61 |
223.29 |
108.32 |
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房保護開支 |
10.11 |
10.11 |
0 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房深化改革撥出 |
10.11 |
10.11 |
0 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
10.11 |
10.11 |
0 |
|
|
|
2019年中財政資金補貼款盈利開支預算總表
企事業單位:余萬元
薪資 |
費用 |
||||
內容 |
結算的時候數 |
工程 |
預估合計 |
一般來說共公成本預算財務補貼款 |
政府機關性投資基金預算表財政局捐款 |
一、一樣 共公概預算民政審批 |
555.74 |
一、應該公益性業務花費 |
|
|
|
二、政府機構性母基金民政預算民政捐款 |
|
二、外交史總支出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事經費支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全衛生教育支出 |
|
|
|
|
|
五、培養性支出 |
160 |
160 |
|
|
|
六、科學的技術水平開支 |
|
|
|
|
|
七、文明旅游活動體育競技與媒體總支出 |
|
|
|
|
|
八、社交保護和大學生就業性支出 |
37.02 |
37.02 |
|
|
|
九、衛生監督衛生教育支出 |
345.32 |
345.32 |
|
|
|
十、低能耗環保節能性支出 |
|
|
|
|
|
五一、成鄉社區居委會教育支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業水撥出 |
|
|
|
|
|
十五、交通管理裝卸搬運付出 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享堪探資訊等經費支出 |
|
|
|
|
|
15、商業樓精準服務行業等收支 |
|
|
|
|
|
第十五、風險管控總支出 |
|
|
|
|
|
二十七、幫扶某個中北部其他支出 |
|
|
|
|
|
18、自燃成本海洋資源氣象臺等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十九、房間有效保障費用支出 |
10.11 |
10.11 |
|
|
|
三十五、糧油食品工程物資自給率收入支出 |
|
|
|
|
|
二五一、災情生物防治及應急工作工作其他支出 |
|
|
|
|
|
二12、另外的教育支出 |
|
|
|
本年度收錄預估合計 |
555.74 |
本年度收入支出合計數 |
552.45 |
552.45 |
|
月初財政預算撥付結轉和余額 |
3.81 |
歲末財政資金撥付結轉和余額 |
7.10 |
7.10 |
|
一、大部分公共信息工程預算財政廳付款 |
|
|
|
|
|
二、政府辦公室性資金決算財政支出付款 |
|
|
|
|
|
總共 |
559.55 |
總結 |
559.55 |
559.55 |
|
2019每年似的共公預算表財政資金付款花費預算表
基層單位:萬塊人民幣
大型項目 |
預估合計 |
大體開支 |
頂目教育支出 |
|||
技能進行分類 專業科目打碼 |
會計科目名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教導費用 |
160 |
0 |
160 |
205 |
08 |
|
學習及技能培訓 |
160 |
0 |
160 |
205 |
08 |
03 |
培訓班付出 |
160 |
0 |
160 |
208 |
|
|
社會化保護和就業的結余 |
37.02 |
37.02 |
0 |
208 |
05 |
|
行政部門事業性組織離退休工資 |
37.02 |
37.02 |
0 |
208 |
05 |
05 |
財政衛生事業標準大多養老保障保障繳付支出費用 |
25.47 |
25.47 |
0 |
208 |
05 |
06 |
政府部門事業部門部門行業年金激費付出 |
11.55 |
11.55 |
0 |
210 |
|
|
衛生防疫健康生活開支 |
345.32 |
237.00 |
108.32 |
210 |
11 |
|
行政管理參公企業單位醫療管理 |
13.71 |
13.71 |
0 |
210 |
11 |
02 |
衛生事業機構醫用 |
13.71 |
13.71 |
0 |
210 |
99 |
|
另外的清潔衛生正常教育支出 |
331.61 |
223.29 |
108.32 |
210 |
99 |
01 |
某些環境衛生身體花費 |
331.61 |
223.28 |
108.32 |
221 |
|
|
公寓房安全保障費用支出 |
10.11 |
10.11 |
0 |
221 |
02 |
|
個人住房改草其他支出 |
10.11 |
10.11 |
0 |
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
10.11 |
10.11 |
0 |
總計 |
552.45 |
284.13 |
268.32 |
2019本年度常規上公用設施結算的時候財政局捐款常規總支出結算的時候表
工作單位:萬美金
樓盤 |
總計 |
者接待費 |
公供接待費 |
||
社會經濟幾大類 課程和科目編號規則 |
項目簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月福利待遇微信教育支出 |
266.33 |
266.33 |
|
301 |
01 |
大體很大打工族薪資 |
53.07 |
53.07 |
|
301 |
02 |
經費補帖 |
0.64 |
0.64 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補助款費 |
6.95 |
6.88 |
|
301 |
07 |
效績員工工資 |
119.86 |
119.86 |
|
301 |
08 |
機關單位名稱行業單位名稱差不多給社保費公司繳付 |
25.47 |
25.47 |
|
301 |
09 |
的職業年金網上繳費 |
11.55 |
11.55 |
|
301 |
10 |
教職工常見醫療器械保障交費 |
13.71 |
13.71 |
|
301 |
11 |
因公員醫疔補帖繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
另外社會生活保證繳納 |
4.23 |
4.23 |
|
301 |
13 |
居住房北京公積金 |
10.11 |
10.11 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關的薪資福利微信收支 |
20.81 |
20.81 |
|
302 |
|
貨物和業務經費支出 |
15.11 |
|
15.11 |
302 |
01 |
辦公室費 |
0.27 |
|
0.27 |
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
0.80 |
|
0.80 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
2.00 |
|
2.00 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司操作費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
0.02 |
|
0.02 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
2.7 |
|
2.70 |
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
0.06 |
|
0.06 |
302 |
17 |
國家公務接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門文件費 |
0.8 |
|
0.80 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
0 |
302 |
27 |
都交給保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會資金投入 |
2.87 |
|
2.87 |
302 |
29 |
最新福利費 |
1.37 |
|
1.37 |
302 |
31 |
國家公務專用車工作運維費 |
|
|
|
302 |
39 |
某個公路網費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外花銷 |
3.85 |
0 |
3.85 |
302 |
99 |
另一個菜品和功能結余 |
0.37 |
|
0.37 |
303 |
|
對小編和企業的補貼申請書 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
居住補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保障費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶草業生產方式補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
相關對私人和人的補助款 |
|
|
|
310 |
|
投資性教育支出 |
2.69 |
|
2.69 |
310 |
02 |
辦公室機購買 |
2.69 |
|
2.69 |
310 |
03 |
專業級裝備折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊wifi網絡及游戲購進創新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待租車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的公共交通生產工具添置 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和展示品購買 |
|
|
|
310 |
22 |
有形金融資產租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
另一個資產管理性經費支出 |
|
|
|
累計數 |
284.13 |
266.33 |
17.80 |
🤡2019季度應該公用設施工程預算財政花費付款“三公”事業費花費及政府機關工作事業費花費花費結算的時候表
院校:萬多
似的公益性成本預算財政局捐款“三公”金費 |
市直機關開機運行 金費部門預算數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務使用車購買及運轉費 |
因公接待室費 |
|||||||||
小計 |
公務接待出行用車 購入費 |
公務接待出行用車 工作費 |
||||||||||
工程預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
|
0.76 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0.76 |
0 |
2019月度部門性理財產品竣工決算財政資金捐款開支竣工決算表
政府部門:萬塊人民幣
投資項目 |
累計 |
根本支出費用 |
該項目收支 |
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實用功能劃分類別 項目編號 |
管理費用英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區醫學交流中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019當年度資本資產負債狀況表 |
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費用政府部門:千元 |
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總數 |
價值觀 |
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年末數 |
年終數 |
年終數 |
半年度數 |
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一、資產投資總金額 |
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126.50 |
93.70 |
(一)傳遞財產 |
—— |
—— |
75.63 |
60.57 |
(二)確定資金 |
—— |
—— |
191.99 |
190.29 |
其中:1.房屋(平方米) |
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115.62 |
115.62 |
ಌ 2.公用系統(臺/套/輛) |
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38.008 |
38.00 |
꧂ 這其中:(1)小轎車(輛) |
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🔥 一般來說因公出行 |
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♛ 監察巡邏車輛使用 |
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🌄 獨特的非常專業方法車輛租賃 |
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๊ 其它買車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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0.44 |
0.44 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
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꧒ 4.別的固定好財產 |
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—— |
3.62 |
3.62 |
🐠 減:顯示器計提折舊及減值準備 |
—— |
—— |
141.12 |
157.16 |
(三)繼續股權質押投資費用 |
—— |
—— |
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(四)長期的公司債創業 |
—— |
—— |
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(五)修建中工業 |
—— |
—— |
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(六)隱匿資本 |
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—— |
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♛ 減:累計額攤銷 |
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—— |
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(七)任何股本 |
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—— |
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二、流動負債自動求和 |
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—— |
2.15 |
2.47 |
三、凈債務累計數 |
—— |
—— |
124.34 |
91.22 |
第三部分 上海市松江區醫學交流中心2019年度決算情況說明
一、關于幼兒園廣州市松江區中醫藥學交流學習管理中心2019財政年度收入來源撥出結算的時候總體性情況下原因分析
武漢市松江區醫美交流溝通學校2019❀年度收入總計為596.80萬元、支出總計為596.80萬元。與2018年度相比,收入611.19萬元減少14.39萬元。主要原因:人員經費增加;與2018年度相比,支出611.19總計減少1.77萬元。主要原因:項目經費減少。
二、就佛山市松江區醫學界溝通管理中心2019財政年度薪資預算情況申請報告
當年度收入合計555.7萬元,其中:財政撥款收入555.7萬元,占100%。
三、關于上海市松江區醫學交流中心2019年度支出決算情況說明
當年度🥀支出合計552.45萬元,其中:基本支出284.13萬元,占51%;項目支出268.32萬元,占49%。
四、關于上海市松江區醫學交流中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
♋上海市松江區醫學交流中心2019年度財政撥款收支總決算559.55萬元。與2018年度相比,財政撥款收支總計各增加1.52萬元,增長0.27%。主要原因:人員增加。
五、并于佛山市松江區藥學討論會中心站2019全年度普遍共公概預算國庫撥付費用支出 結算的時候原因說明書怎么寫
(一)基本上共公預預算財政預算審批花費預算整體事情
﷽上海市松江區醫學交流中心2019年度一般公共預算財政撥款支出552.45萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少1.77萬元,減少0.32%。主要原因:項目經費減少。
(二)一般來說公開概預算財政預算捐款開支部門預算結構特征情形
🎐上海市松江區醫學交流中心2019年度一般公共預算財政撥款支出552.45萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)160萬元,占28.96%;社會保障和就業支出37.02萬元,占6.70 %;衛生健康支出345.32萬元,占62.51%;住房保障支出10.11萬元,占1.83%(不涉及的不列)
(三)一樣 公用項目預算財政經費支出審批經費支出部門預算實際癥狀
🍒上海市松江區醫學交流中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為633.67萬元,支出決算為596.80萬元,完成年初預算的94.18%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費減少。其中:
1🌄、教育支出(類)進修培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為230萬元,支出決算為160萬元。決算數小于預算數的主要原因:委院合作導師制項目支出減少。
2𒆙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。事業單位離退休 年初預算為0.19萬元,支出決算為0.07萬元,完成年初預算的37%;決算數小于預算數的主要原因:支出減少。
3. 🦋社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出 年初預算為28.70萬元,支出決算為25.68萬元;決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
4.🐻社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為11.48萬元,支出決算為11.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保基數調整。
5⛄、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):主要用于工資福利支出中的工資及商品和服務支出及對個人和家庭補助的支出。事業單位醫療 年初預算為13.63萬元 支出決算為13.71,決算數大于預算數的主要原因:社保基數調整;
6🍃、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他衛生健康支出(項):年初預算為339.61萬元,支出決算為334.16萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整及有員工請病假。
7♐、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):主要用于對個人和家庭補助中的住房公積金。住房公積金 年初預算為10.05萬元 支出決算為10.52萬元,決算數大于預算數的主要原因:社保基數調整及有員工請病假。
六、相對于東莞市松江區生物學交流會中間2019年末尋常公共服務估算財政開支付款首要開支部門預算實際情況介紹
武漢市松江區醫學檢驗交流電中央2019🧸年度一般公共預算財政撥款基本支出284.13萬元,包括人員經費266.33萬元,公用經費17.80萬元。基本支出中:
1𒉰、工資福利支出266.41萬元,主要用于:在編及非編職工的基本工資、津貼補貼、獎金、養老保險、醫療保險、職業年金等支出。
2🌳、商品和服務支出28.33萬元,主要用于:辦公費、電費、郵電費、維修(護)費、工會費、福利費、其他交通費用.
3、資本性支出2.69萬元 主要用于購買辦公設備購置
按所訴格局按順序講解。
無一般來說公用設施估算財務捐款基本性其他支出的部們,作下講訴明:
濟南市松江區醫療交流電管理中心2019年末無大部分公開預決算財政花費付款大多花費。
七、管于傷害市松江區醫療交流會中央2019年終一半公開估算財政部門補貼款“三公”專項經費花費竣工決算現狀闡述
(一)“三公”專項資金民政審批教育支出部門預算綜合狀況解釋。
武漢市松江區醫療互動平臺2019🃏年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.76萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:單位未發生支出。
2019꧑年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)0.76萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。
(二)“三公”資金財政預算付款性支出竣工決算具體實施時候說。
2019𒁏年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
東莞市松江區中醫藥學交流活動中2019本年無“三公”資金投入不需要撥付費用支出 。
八、觀于成都市松江區中醫藥學交談心中2019全年度人民政府性貨幣基金結算的時候財政費用捐款費用結算的時候前提這說明
深圳市松江區藥學討論中心局2019當年度無當地政府性貨幣基金概預算民政審批費用。
九、國有控股投資者經營的預算表財政局審批前提說
武漢市松江區藥學學習交流基地2019年無國有控股資產營運費用預算財政部門捐款收支。
十、各種很重要地方的的情況請示報告
(一)市直機關啟用接待費性支出前提
武漢市松江區中醫學互動中心局2019本年硅化物關開機運行金費撥出。
(二)政府機構購買收入支出情形
南京市松江區生物學座談會中心站2019💙年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.97萬元,其中:貨物采購金額0.97萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)小轎車、房特殊性負載的情況
佛山市松江區醫學專業溝通中2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算工作績效服務管理前提
南京市松江區分子生物學交流溝通中2019🃏年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:建立了本單位的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目5個,涉及預算金額268.32萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目5個,涉及預算金額268.32萬元;績效自評的2019年度項目5個,涉及預算金額268.32萬元,平均得分88.2分(其中,績效評級為“優”的項目4個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🌃一、民政廳費用性資金撥付營收:指單位名稱年初度從本級民政廳費用性資金個部門獲取的民政廳費用性資金撥付,涉及通常公開費用民政廳費用性資金撥付和地方政府性股票基金費用民政廳費用性資金撥付。
二、事業效益:指事業基層單位做好技術渠道過程下列不屬于引導過程授予的效益。
🌺三、經驗者純創收:指參公的單位在專業化業務員生活方案形式舉例輔助生活方案形式以外開始非單獨的賬務處理經驗者生活方案形式有的純創收。
ꦆ四、其他的工資個人收錄:指企業拿到的除“財政性補貼款工資個人收錄”、“事業上工資個人收錄”、“營業工資個人收錄”等本身的工資個人收錄。
五、本年度結轉和盈余:就是指當年度并未搞定、結轉到本年度按相關的暫行規定延續食用的專項資金。
🍎六、年初結轉和盈余:指年初度或原先季度估算規劃、因客觀性情況會出現轉變尚未按原行動計劃進行,需廷遲到已后季度按關于明文規定接著實用的流動資金。
ꦬ七、大體總經費支出:指工作級任務單位為服務保障構造很正常持續運行、做完基本工作級任務級任務而突發的相關總經費支出。
🤪八、的項目教育費用:指自己事業單位為做完特殊的行政處自己事業級任務或自己事業快速發展對象,在幾乎教育費用外面突發的貼心的售后服務教育費用。
𒁃九、運營費用費用支出 :指事業上的基層單位在專業的游戲活動形式形式及手游輔助游戲活動形式形式除此之外大力開展非自主會計核算運營游戲活動形式形式引發的費用費用支出 。
𝔉十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🤪十一月、危險機關工作專項經費預算:指行政管理方法計量政府部門和操作公務接待員法管理方法的事業心計量政府部門在使用通常情況共同概算財政性補貼款組織的總體收入性支出中的平時公供專項經費預算收入性支出。