濟南市松江區的疾病防控有效控制機構
2018年中職能部門竣工決算
目 錄
一號位置 濟南市松江區疾患預防操控中心點概述
一、主耍工作職責
二、部門竣工決算公司結構
第二部分 上海市松江區疾病預防控制中心2018年度部門決算表
一、收入水平付出竣工決算總表
二、凈收入結算的時候表
三、開支竣工決算表
四、財政資金審批收錄開支結算的時候總表
五、普遍公共服務費用預算財政部門付款費用竣工決算表
六、通常公共服務費用不需要付款大致結余竣工決算表
七、一樣 公共服務估算財政資金補貼款“三公”資金及部門電腦運行資金開支結算的時候表
八、市政府性投資基金預算表財務補貼款收支部門預算表
九、財產債務情況表
第三部分 上海市松江區疾病預防控制中心2018年度部門決算情況說明
第六地方 形容詞釋義
第一部分 上海市松江區疾病預防控制中心概況
一、包括崗位職責
🦂上海市松江區疾病預防控制中心是政府實施對社會疾病預防控制與公共衛生技術管理和服務的職能機構。主要職能包括:
1.疾患避免與掌握
2.🎐突發公共衛生事件應急處置
3.新冠疫情情況匯報及的健康各種相關方面企業信息處理
4.安全健康有危險主觀因素探測與調控
5.實驗性室判斷深入分析與口碑
6.正常育兒教育與正常力促
7.技藝工作與采用調查培訓
二、部門裝置
꧅上海市松江區疾病預防控制中心單位設19個內設機構,包括:辦公室、綜合業務辦公室、應急管理辦公室、財務科、質量管理科、治安保衛科、結核病防治科、免疫預防科、寄防病媒科、艾性科、傳染病防治科、慢性病防治科、健康教育科、學校衛生科、信息科、衛生監測科、理化檢驗科、微生物檢驗科、傷害統計科。
第二部分 上海市松江區疾病預防控制中心2018年度部門決算表
2018年度目標純收入經費支出預算總表
廠家:百萬元
收錄 |
經費支出 |
||
品牌 |
部門預算數 |
內容 |
竣工決算數 |
一、財政局捐款年收入 |
5647.78 |
一、應該公用設施功能花費 |
|
這里面:當地政府性貨幣基金財政資金預算財政資金補貼款 |
|
二、外交政策總支出 |
|
二、領導補貼費效益 |
441.19 |
三、中國軍事花費 |
|
三、工作年收入 |
|
四、公益性健康安全教育支出 |
|
四、生產經營薪水 |
|
五、培訓總支出 |
18.54 |
五、附屬標準上交工資 |
|
六、合理系統收入支出 |
|
六、某些收入水平 |
|
七、企業文化體育競技與文化開支 |
|
|
|
八、社會中質量保障和自主創業總支出 |
609.41 |
|
|
九、醫院衛生防疫與準備二孩撥出 |
5404.76 |
|
|
十、節能公司環境收支 |
|
|
|
五一、成鄉街道社區收支 |
|
|
|
十三、農業和林業水花費 |
|
|
|
第十三、交通搬運搬運收支 |
|
|
|
十四、物資勘察新信息等支出費用 |
|
|
|
十四、金融業的第三產業等收支 |
|
|
|
第十五、銀行業費用支出 |
|
|
|
二十七、幫扶任何城市性支出 |
|
|
|
18、土地資源深海形象等開支 |
|
|
|
第十九、居住房保險性支出 |
139.21 |
|
|
2、油糧救災物資產出花費 |
|
|
|
二國慶、各種結余 |
|
年初薪水合計數 |
6088.97 |
年初結余合計數 |
6171.92 |
用工作基金投資填補結余差額 |
|
盈余配資 |
|
年終結轉和盈余 |
392.66 |
半年度結轉和節余 |
309.71 |
共計 |
6481.63 |
累計 |
6481.63 |
2018每年收入水平預算表
廠家:百萬元
樓盤 |
當年度工資總計 |
財政性審批盈利 |
上家政府補貼工資收入 |
事業單位收入水平 |
合作經營薪水 |
所屬院校上交國家薪水 |
別的營收 |
||||
功能分類 |
課程名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
6088.97 |
5647.78 |
441.19 |
|
|
|
|
|
205 |
|
|
培訓花費 |
18.54 |
18.54 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別的培養花費 |
18.54 |
18.54 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它的教肓付出 |
18.54 |
18.54 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會有保障和找工作付出 |
609.41 |
609.41 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門企業發展企行政單位離辭職 |
609.41 |
609.41 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上公司離退體 |
26.11 |
26.11 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關的單位視野的單位大多養老院保險服務繳付開支 |
416.64 |
416.64 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企自己事業企業自己事業企業職業技能年金網上繳費花費 |
166.66 |
166.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治衛生間與行動計劃生孕其他支出 |
5321.81 |
4880.62 |
441.19 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用衛生情況 |
5123.90 |
4682.71 |
441.19 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
01 |
常見疾病以防把控好部門 |
4547.06 |
4105.87 |
441.19 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體公開衛生監督保障 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
非常大的通用公衛專項督查 |
543.95 |
543.95 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
事情報告公用設施衛生情況事情急救正確處理 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
99 |
許多公眾清潔結余 |
5.89 |
5.89 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業院校醫療服務 |
197.91 |
197.91 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心企業單位醫療保障 |
197.91 |
197.91 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保證總支出 |
139.21 |
139.21 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋制度改革費用支出 |
139.21 |
139.21 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
139.21 |
139.21 |
|
|
|
|
|
2018年付出結算的時候表
公司的:千元
新項目 |
本年度性支出自動求和 |
大體支出費用 |
業務性支出 |
上交領導撥出 |
經營管理收入支出 |
對復屬企事業單位補帖開支 |
||||
功能分類 |
會計科目各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
6171.92 |
3986.29 |
2185.63 |
|
|
|
|
205 |
|
|
的教育教育支出 |
18.54 |
|
18.54 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它的幼教教育支出 |
18.54 |
|
18.54 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某些教學收入支出 |
18.54 |
|
18.54 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會有效保障了和擇業教育支出 |
609.41 |
609.41 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理自己事業方離退休年齡 |
609.41 |
609.41 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業行業離退休年齡 |
26.11 |
26.11 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業性公司關鍵養老生活人壽保險繳納費用經費支出 |
416.64 |
416.64 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政公司的工作公司的的職業年金手機繳費費用 |
166.66 |
166.66 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥衛生學與行動計劃生殖花費 |
5404.76 |
3237.67 |
2167.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用安全 |
5206.86 |
3039.77 |
2167.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
01 |
病改善設定培訓機構 |
4638.70 |
3039.77 |
1598.93 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵共同衛生防疫工作 |
12 |
|
12 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
大量公共性環境衛生工作方案 |
535.27 |
|
535.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
病發公益性衛生間致死案應急救援外理 |
15 |
|
15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
99 |
的公眾衛生防疫其他支出 |
5.89 |
|
5.89 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門企業企業單位醫療保健 |
197.9 |
197.9 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業政府部門整形 |
197.9 |
197.9 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房維護開支 |
139.21 |
139.21 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間創新收支 |
139.21 |
139.21 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
139.21 |
139.21 |
|
|
|
|
2018本年不需要付款使收入花費竣工決算總表
廠家:十萬
使收入 |
性支出 |
||||
大型項目 |
竣工決算數 |
工作 |
合計數 |
正常公共信息費用不需要撥付 |
地方政府性基金投資費用財政局審批 |
一、般公眾概預算財務撥付 |
5647.78 |
一、普通服務培訓性服務培訓支出費用 |
|
|
|
二、政府性性債卷預決算財政廳捐款 |
|
二、外交關系費用支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公益性安全可靠費用支出 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導撥出 |
18.54 |
18.54 |
|
|
|
六、科學性工藝其他支出 |
|
|
|
|
|
七、文化知識體育類與傳媒業撥出 |
|
|
|
|
|
八、社會生活基本保障和工作教育支出 |
609.41 |
609.41 |
|
|
|
九、社區衛生系統情況與方案孕育收支 |
4889.69 |
4889.69 |
|
|
|
十、工業節能節能結余 |
|
|
|
|
|
11、城鄉經濟社區服務站費用 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水教育支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通出行公路運輸經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、的資源地質勘察消息等支出費用 |
|
|
|
|
|
15、商業地產服務保障業等費用支出 |
|
|
|
|
|
16、金融業經費支出 |
|
|
|
|
|
十六、扶持別的沿海地區開支 |
|
|
|
|
|
18、土地大海氣象臺等經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、往房保障措施教育支出 |
139.21 |
139.21 |
|
|
|
四十、糧油食品工程材料保障開支 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、別的收支 |
|
|
|
本年度收益總計 |
5647.78 |
年初支出費用總計 |
5656.85 |
5656.85 |
|
年終財政局捐款結轉和盈余 |
46.82 |
歲末財政廳補貼款結轉和盈余 |
37.75 |
37.75 |
|
一樣 公用設施概預算財政資金捐款 |
46.82 |
|
|
|
|
區政府性債券估算財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
共計 |
5694.60 |
合計 |
5694.60 |
5694.60 |
|
2018全年度一般來說公用竣工決算財政預算付款收支竣工決算表
部門:萬
產品 |
自動求和 |
主要其他支出 |
大型項目總支出 |
|||
模塊類型 學科打碼 |
考試科目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
基礎教育收入支出 |
18.54 |
|
18.54 |
205 |
99 |
|
的教育輔導教育支出 |
18.54 |
|
18.54 |
205 |
99 |
99 |
一些幼兒教育付出 |
18.54 |
|
18.54 |
208 |
|
|
社會各界保險和找工作支出費用 |
609.41 |
609.41 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業性計量單位離辭職 |
609.41 |
609.41 |
|
208 |
05 |
02 |
教育事業基層單位離退休工資 |
26.10 |
26.10 |
|
208 |
05 |
05 |
機構視野計量單位根本養老生活穩妥繳納費用費用支出 |
416.64 |
416.64 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關衛生事業行業專職年金付費結余 |
166.67 |
166.67 |
|
210 |
|
|
衛生事業管理衛生管理與預計計劃生育政策教育支出 |
4889.69 |
3237.66 |
1652.03 |
210 |
04 |
|
共同衛生情況 |
4691.79 |
3039.76 |
1652.03 |
210 |
04 |
01 |
癥狀防護掌握結構 |
4123.63 |
3039.76 |
1083.87 |
210 |
04 |
08 |
常見公益性干凈衛生服務的 |
12 |
|
12 |
210 |
04 |
09 |
巨大公用設施衛生監督專頂 |
535.27 |
|
535.27 |
210 |
04 |
10 |
善后加工處理通用環保情況應激加工處理 |
15 |
|
15 |
210 |
04 |
99 |
某些公共信息衛生管理教育支出 |
5.89 |
|
5.89 |
210 |
11 |
|
政府部門企業發展的單位醫療設備 |
197.90 |
197.90 |
|
210 |
11 |
02 |
工作單位名稱醫療衛生 |
197.90 |
197.90 |
|
221 |
|
|
住宅得到保障費用 |
139.21 |
139.21 |
|
221 |
02 |
|
往房制度改革費用支出 |
139.21 |
139.21 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
139.21 |
139.21 |
|
|
5656.85 |
3986.28 |
1670.57 |
2018月度一般的公用預部門預算不需要補貼款幾乎收支部門預算表
機關單位:十萬
建設項目 |
總計 |
人士接待費 |
公用設施預備費 |
||
經濟實惠劃分 學科編號規則 |
科目必名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入福利福利費用 |
3394.84 |
3394.84 |
|
301 |
01 |
根本薪水 |
451.54 |
451.54 |
|
301 |
02 |
經費貼補 |
313.62 |
313.62 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績底薪 |
1500.10 |
1500.10 |
|
301 |
08 |
方事業方方大多給養老保險服務費 |
416.64 |
416.64 |
|
301 |
09 |
職業分析年金納費 |
166.67 |
166.67 |
|
301 |
10 |
工人關鍵治療人壽保險網上繳費 |
197.9 |
197.9 |
|
301 |
11 |
公務接待員社區醫療津貼繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
另外市場經濟保障措施付費 |
60.07 |
60.07 |
|
301 |
13 |
商品房北京公積金 |
139.21 |
139.21 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
各種月薪副利其他支出 |
149.09 |
149.09 |
|
302 |
|
設備和貼心服務支出費用 |
547.10 |
|
547.10 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
21.16 |
|
21.16 |
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
顧問費 |
3.71 |
|
3.71 |
302 |
04 |
流程手交費 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
05 |
有水費 |
6.73 |
|
6.73 |
302 |
06 |
電費繳費 |
92.03
|
|
92.03
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
20.67 |
|
20.67 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務工作承包費 |
44.49 |
|
44.49 |
302 |
11 |
出差補貼 |
14.93 |
|
14.93 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
12.85 |
|
12.85 |
302 |
14 |
租賃服務費 |
0.71 |
|
0.71 |
302 |
15 |
商務會議費 |
0.54 |
|
0.54 |
302 |
16 |
訓練費 |
1.53 |
|
1.53 |
302 |
17 |
公務商務接待商務接待費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
18 |
專門用建筑雜費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
0.39 |
|
0.39 |
302 |
27 |
申請服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會經費支出 |
51.89 |
|
51.89 |
302 |
29 |
福利福利費 |
181.97 |
|
181.97 |
302 |
31 |
國家公務專車進行維系費 |
29.87 |
|
29.87 |
302 |
39 |
其它的道路管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減價格 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的產品和功能支出費用 |
63.30 |
|
63.30 |
303 |
|
對自己的和人家的政府補貼 |
20.97 |
20.97 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
16.92 |
16.92 |
|
303 |
05 |
人生補貼費 |
2.28 |
2.28 |
|
303 |
07 |
社區醫療費用補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
1.10 |
1.10 |
|
303 |
10 |
個人的種植業生產銷售補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
各種一個人家庭成員生活的補貼其他支出 |
0.67 |
0.67 |
|
310 |
|
資源性收支 |
23.37 |
|
23.37 |
310 |
02 |
工作產品采購 |
23.37 |
|
23.37 |
310 |
03 |
上用設配購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息電腦網絡及app折舊費內容更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動出行添置 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的交通線工貝折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
無型債務采購 |
|
|
|
310 |
99 |
別充分性付出 |
|
|
|
累計數 |
3986.28 |
3415.81 |
570.47 |
𓆉2018財政部門年度常見公開項目預算財政部門撥付“三公”金費及機關單位自動運行金費費用支出 部門預算表
行業:萬余元
普遍公共性成本預算財政預算撥付“三公”預備費 |
單位運作 資金部門預算數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務專車購入及操作費 |
國家公務歡迎費 |
|||||||||
小計 |
公務活動小二租車 購入費 |
國家公務使用車 操作費 |
||||||||||
成本預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
結算的時候數 |
|
87.4 |
29.97 |
|
|
86 |
29.87 |
56 |
|
30 |
29.87 |
1.40 |
0.10 |
2018第四季度縣政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政局捐款教育支出預算表
的單位:萬元左右
內容 |
加總 |
幾乎花費 |
投資項目撥出 |
|||
功用類別 科目必編碼查詢 |
科目必稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
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|
累計數 |
|
|
|
注:上海市松江區疾病預防控制中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年末股權外債情況發生表 |
||||
|
|
稅額行業:W |
||
|
總量 |
商業價值 |
||
月初數 |
年底數 |
年終數 |
年初數 |
|
一、基金自動求和 |
—— |
—— |
10615.98 |
11122.93 |
(一)流動量資金 |
—— |
—— |
2589.41 |
3017.65 |
(二)放置股權 |
—— |
—— |
7976.47 |
8055.18 |
其中:1.房屋(平方米) |
7787 |
7484 |
3963.31 |
2727.08 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
|
|
|
|
(1)車輛 |
12 |
12 |
249.61 |
249.61 |
෴ 平常公務接待車輛使用 |
11 |
11 |
222.38 |
222.38 |
𓂃 市場監管值勤車輛使用 |
|
|
|
|
൲ 機械正規技能使用車 |
1 |
1 |
27.23 |
27.23 |
🎶 某個小二租車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
20 |
10 |
1397.87 |
1490.52 |
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
132.71 |
132.71 |
♐ 4.各種放置資產投資 |
—— |
—— |
2232.97 |
3455.26 |
💖 減:累加攤銷及減值準備好 |
—— |
—— |
|
|
(三)不斷投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建設施工 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱約財產 |
—— |
—— |
50.1 |
50.1 |
꧑ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)任何資源 |
—— |
—— |
|
|
二、債務自動求和 |
—— |
—— |
2138.94 |
2650.13 |
三、凈金融資產總計 |
—— |
—— |
8477.04 |
8472.80 |
第三部分 上海市松江區疾病預防控制中心2018年度部門決算情況說明
一、有關于鄭州市松江區病毒以防管控服務中心2018年度目標工資收入性支出預算總體經濟情況下證明
濟南市松江區癥狀防止調節核心2018🌱年度收入總計為6481.63萬元、支出總計為6481.63萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加179.74萬元。主要原因:項目支出的投入和支出有所增加。
二、相關北京市松江區患病預防疾病控制中心站2018月度效益結算的時候情況發生這說明
上年꧒收入合計6088.97萬元,其中:財政撥款收入5647.78萬元,占92.75%;上級補助收入441.19萬元,占7.25%。
三、相對于武漢市松江區慢性病有效防范抑制平臺2018財政年度收支預算具體情況反映
當年度𒀰支出合計6171.92萬元,其中:基本支出3986.29萬元,占64.59%;項目支出2185.63萬元,占35.41%。
四、對於濟南市松江區松江區發病防控把控心中2018年民政撥付效益付出總體經濟事情表示
滬市松江區的疾病預防調節管理中心2018🔯年度財政撥款收支總決算5694.6萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加275.09萬元,增長5.07%。主要原因:項目支出的投入和支出有所增加。
五、介紹昆明市松江區病改善掌控公司2018第四季度一半通用財政資金預算財政資金捐款支出費用結算的時候情況報告介紹
(一)一樣 通用成本預算財政廳審批花費結算的時候基本情況發生
西安市松江區重大疾病防治措施調控平臺2018💮年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元,占本年支出合計的91.65%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加275.09萬元,增長5.07%。主要原因:項目支出有所增加。
(二)常見公眾估算財政性撥付支出費用部門預算構造情況發生
昆明市松江區重大疾病避免把控主2018ꦍ年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)18.54萬元,占0.32%;社會保障和就業支出(類)609.41萬元,占10.77%,醫療衛生與計劃生育支出(類)4889.69萬元,占86.45%;住房保障支出(類)139.21萬元,占2.46%。
(三)普通共同費用預算國庫捐款花費竣工決算具體實施事情
東莞市松江區病毒避免操控中間2018ꦰ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算6722.87萬元,支出決算為5656.85萬元,完成年初預算的84.14%。決算數小于預算數的主要原因:人員經費支出少于年初預算,部分經費由主管單位發放。其中:
1🦩、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:復旦教學基地合作,人才培養項目支出。年初預算為20萬元,支出決算為18.54萬元。決算數小于預算數的主要原因:交流,培訓人次,費用有所減少 。
2🎉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休職工福利費支出。年初預算為33.88萬元,支出決算為26.10萬元。決算數小于預算數的主要原因是退休職工福利支出減少。
3ꦯ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:職工基本養老保險繳費支出。年初預算為518.93萬元,支出決算為416.63萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。
4ꦑ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:職工職業年金繳費支出。年初預算為207.57萬元,支出決算為166.67萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。
5ℱ、醫療衛生與計劃事業支出(類)公共衛生(款)疾病預防控制機構(項)。主要用于機構的正常運轉費用。年初預算為5024.72萬元,支出決算為4123.63萬元。決算數小于預算數的主要原因是人員經費由所減少。
6💖、醫療衛生與計劃事業支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務。主要用于健康素養促進項目經費。支出決算為12萬元。本項目年初未安排預算,為追加項目。
7༒、醫療衛生與計劃事業支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于重大公共衛生項目的專項經費。年初預算為453.78萬元,支出決算為535.27萬元。決算數大于預算數的主要原因是中央轉移項目年初未安排預算,為追加項目。
8♒、醫療衛生與計劃事業支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于突發公共衛生事件應急處理經費。年初預算為15萬元,支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。
9✃、醫療衛生與計劃事業支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)。主要用于“三年行動計劃”項目經費。年初預算為20.88萬元,支出決算為5.89萬元。決算數小于預算數的原因是項目已完工,經費未使用完畢。
10ไ、醫療衛生與計劃事業支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療保險繳費支出。年初預算為246.49萬元,支出決算為197.90萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。
11ꦑ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于職工住房公積金繳費支出。年初預算為181.62萬元,支出決算為139.21萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。
六、就深圳市松江區慢性病治療調整公司2018當年度基本的公開概預算財政教育支出補貼款基本的教育支出預算條件這說明
南京市松江區常見疾病防冶掌控中心點2018ಞ年度一般公共預算財政撥款基本支出3986.28萬元,包括人員經費3415.81萬元,公用經費570.47萬元。基本支出中:
1꧅、工資福利支出3394.84萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2ꦛ、商品和服務支出547.1萬元,主要用于:辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)、租賃費、會議費、培訓費、公務接待、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助20.97萬元,主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出23.37萬元,主要用于辦公設備的購置。
七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用不需要審批費用預算總體目標狀態反映。
武漢市松江區發病應對操控重點2018𓂃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為87.4萬元,支出決算為29.97萬元,完成預算的34.29%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,預算數0元;公務用車購置及運行維護費支出決算為29.87萬元,完成預算的34.73%;公務接待費支出決算為0.1萬元,完成預算的7.14%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車未完成購置計劃。
2018🍰年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加7.47萬元,增長33.2%,其中:因公出國(境)費0元,于2017年持平;公務用車購置及運行維護費支出決算增加9.85萬元,增長49.26%;公務接待費支出決算減少2.38萬元,降低95.77%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛使用時間長,維修費用增加。公務接待費支出減少的主要原因是公務接待的次數減少。
(二)“三公”勞務費財政預算捐款支出費用竣工決算關鍵問題說明書。
2018♌年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算29.87萬元,占99.67%;公務接待費支出決算0.1萬元,占0.33%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出29.87萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🌸國家公務車輛使用加載保養性支出29.87來萬。注意使用于國家公務車正常運作的然油費、商業險費、維護費。2018年,沈陽市松江區疾患預放的信息中心點日常支出不需要補貼款的因公使用車保要量為12輛。
3、公務接待費支出0.1萬元。其中:
ܫ國內公務接待支出0.1萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待中疾控督導餐費,公務接待批次1次、接待人次10人,。
八、關與西安市松江區傳染性疾病怎樣預防管理中央2018年度目標政府機關性理財產品工程預算財政資金補貼款收入支出預算條件代表
西安市松江區重大疾病避免保持中央2018季度無政府機關性債卷預決算財政局捐款支出費用。
九、國有控股資產營業工程預算財政支出補貼款時候證明
ꦫ蘇州市松江區傳染性疾病治療管控機構2018民政年度無國家股資產投資企業經營成本預算民政撥付其他支出。
十、另一個根本須知的癥狀表明
(一)政府機關開機運行經費預算支出費用情況下
傷害市松江區腸道艾滋病預防措施管理咨詢中心2018財政年度有機關電腦運行經費支出費用支出費用。
(二)鎮政府購買費用問題
重慶市松江區皮膚疾病治療控制咨詢中心2018🐠年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為956.73萬元,其中:貨物采購金額384.01萬元、工程采購金額402.54萬元、服務采購金額170.18萬元。
2018𝔉年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1068.14萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額10萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額956.73萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額5萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
蘇州市松江區疾患避免掌握中央2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表工作績效考核管理系統情況報告
上海市松江區疾病預防控制中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下績效管理制度:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目26個,涉及預算金額1462.43萬元;2018年度開展的績效評價項目29個𒊎,涉及預算金額1424.73萬元,平均得分74分(其中,績效評級為“優”的項目27個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
♎一、財務部們審批年收入:指的單位上每年從本級財務部們部們提供的財務部們審批,還包括基本上公益性項目概預算財務部們審批和當地政府性貨幣基金項目概預算財務部們審批。
二、事業上的有成收錄:指事業上的有成標準積極開展專業化業務員生活舉例外掛生活認定的收錄。
ꦕ三、自主開納入:指事業有成公司的在專門業務流程運動和其輔助工具運動模版展開非獨立空間計算成本自主開運動作為的納入。
🎃四、其他的收益水平:指機關單位拿得的除“財政預算捐款收益水平”、“事業性收益水平”、“營運收益水平”等在內的收益水平。
五、年末結轉和余額:就是指當年度并未做完、結轉到本年度按有關的信息規定延續采用的資金量。
💃六、年終結轉和節余:指當當第四季度度或原先當第四季度費用確定、因客觀存在必要條件會出現波動無法按原年末計劃推行,需時間延遲到而后當第四季度按有關的歸定繼讀選擇的財力。
七、常見收支:指公司為切實保障平臺合適運行業務、到位定期業務日常工作而進行的四項收支。
🐼八、品牌開支費用費用:指企業單位為完整單一的行政部門任務卡任務卡或事業發展前景發展前景關鍵,在大致開支費用費用之中情況的哪項開支費用費用。
九、管理費用付出 :指視野廠家在專門運動及協助運動后做非獨力計算成本管理運動形成的費用付出 。
ജ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💯國慶、企企業發展基層政府部門運轉金費:指行政處基層政府部門和定義因公員法治理的企業發展基層政府部門在使用般公開成本預算財務補貼款確定的總體花費中的守則公用設施金費花費。