上海市松江區合作交流服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、首要管理職能
二、構造裝置
三、成本預算核編說
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、對應時候表示
西安市松江區配合交談提供中心站
ಌ滬市松江區媒體協作溝通功能基地是松江區百姓政府辦公室媒體協作溝通辦部下事業上基層單位,其主要行政職能:
(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;
(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;
(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;
(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;
𝓡(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;
(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;
(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;
(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
成都市松江區合作的溝通服務管理中心的系統設為
ꦑ天津市松江區合作協議共贏聊天溝通工作咨詢中心的計量單位概預算僅比如天津市松江區合作協議共贏聊天溝通工作咨詢中心的本部。
本單位中,事業單位1家。
納入上海市松江區合作交流服務中心2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
編號 | 企業名字大全 | 微信備注 |
1 | 廣州市市松江區的合作學習交流服務的學校 |
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代詞表示
ꦕ(一)基礎性收入付出費用:是省級費用領班企業及相關費用方為保障措施其企業常規旋轉、完工規章制度工作卡任務卡而編制管理的財政年度基礎性收入付出工作方案,屬于工作人員專項接待費和公用設施專項接待費幾部分。
𒁃(二)活動花費財政決算:是省級財政決算組長職能部門及歸屬財政決算機關單位為達成行政訴訟運行神器任務、衛生事業的進步任務或市政府的進步戰略規劃、相關任務,在大體花費認知能力預算編制的半年度花費工作規劃。
𝓡(三)“三公”預備費:是與省級財務有預備費領撥社會關系的相關部門并且 其下級公司工程概算公司選用省級財務審批計劃的因公回國(境)費、地方因公接待活動迎送小二租車購買及運作費、地方因公接待活動迎送迎送費。另外:因公回國(境)費包括計劃政府部門及下級公司工程概算公司人士的世界合伙學習交流活動、重點創業項目洽淡、在外國人學習培訓學習學習等的世界旅費、外國人大城市間道路費、往宿費、伙食費費費、學習培訓學習費、公雜費等撥出;地方因公接待活動迎送迎送費包括計劃江蘇省性技術專業觸摸會議、地方重點法律法規調研組、重點檢驗并且 外事團組迎送學習交流活動等啟動地方因公接待活動迎送或做好銷售所須往宿費、道路費、伙食費費費等撥出;地方因公接待活動迎送小二租車購買及運作費包括計劃預算編制內地方因公接待活動迎送運輸車輛的毀壞游戲更新,并且 在計劃市區因公經常出差、地方因公接待活動迎送程序對換、此外生活中作業做好等所須地方因公接待活動迎送小二租車液體燃料費、維修保養費、在街上過路的過河費、商業險費等撥出。
ꦑ(四)機關公司作業專項接待費:指行政訴訟公司和定義因公員法服務管理的自己事業公司使用的差不多上公眾費用財政花費捐款規劃的差不多花費中的規章制度通用專項接待費花費。
2018年估算編制管理闡述
2018🌸年,上海市松江區合作交流服務中心單位預算支出總額為74.38萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算74.38萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出74.38萬元;項目支出0.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1𓃲、“事業運行”55.51萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.48萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.39萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
5、“住房公積金”2.97萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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| 2018年機關單位財稅出入預算表總表 | ||||
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| 核編部門:南京市松江區企業合作交流溝通安全服務基地 |
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| 當年度營收 | 當年度結余 | |||
| 大型項目 | 成本預算數 | 工程 | 預決算數 | |
| 自動求和 | ||||
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| 一、民政捐款納入 | 743,771.94 | 一、 | 大部分共同服務項目其他支出 | 555,120.42 |
| 1. 正常公眾預決算周轉金 | 743,771.94 | 二、 | 社會生活質量保障和出去上班付出 | 118,702.08 |
| 2. 區政府性基金投資 |
| 三、 | 醫學衛生學與規劃發育性支出 | 40,273.92 |
| 二、事業創收 |
| 四、 | 往房安全保障收支 | 29,675.52 |
| 三、衛生事業政府部門經驗納入 |
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| 四、相關工資收入 |
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| 效益累計 | 743,771.94 | 收入支出共計 | 743,771.94 |
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2018年部門財務部收入支出費用預算總表 | ||||
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| 工作單位:元 | ||
上年收支 | ||||
決算數 | ||||
首要收入支出 | 工程支出費用 | |||
員事業費 | 共用專項經費 | |||
454,797.70 | 100,322.72 | 0.00 | ||
118,702.08 | 0.00 | 0.00 | ||
40,273.92 | 0.00 | 0.00 | ||
29,675.52 | 0.00 | 0.00 | ||
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643,449.22 | 100,322.72 | 0.00 | ||
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| 2018年公司的純收入財政預算總表 |
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| 編織部:傷害市松江區合作共贏聊天服務質量心中 |
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| 企業單位:元 |
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| 品牌 | 收入來源估算 |
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| 工作各類學科編號規則 | 工作定義課程公司名稱 | 累計 | 財務撥付盈利 | 自己事業創收 | 企業發展公司 | 別的凈收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 經營管理利潤 |
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| 201 |
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| 平常公共信息保障結余 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 以政府辦公室廳(室)及相應的公司公共事務 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 教育事業正常運行 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 發展有效保障了和就業前景付出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處企業發展機構離退職 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關行業企事業行業主要關于養老地產養老保費繳納經費支出 | 84,787.20 | 84,787.20 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 危險機關事業上的院校職業技能年金付款付出 | 33,914.88 | 33,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫疔公共衛生與方案發育付出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟事業發展組織醫藥 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 參公的單位醫療器械 | 40,273.92 | 40,273.92 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 個人住房服務保障支出費用 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房改革的實質費用支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 往房社保公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年院校教育支出概預算總表 |
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| 編制數單位:西安市松江區的合作交流活動工作主 | 工作單位:元 |
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| 項目 | 費用項目預算 |
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| 用途等級分類科目必數字 | 特點細分科目必分類 | 預估合計 | 基本的結余 | 業務付出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常情況安全服務性安全服務總支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 中央政府會議室廳(室)及對應單位業務 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 參公工作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會發展后勤保障和就業的撥出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門事業上的企業離辭職 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政機關事業發展企業基本上養老服務保障繳納費用收入支出 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機關事業發展機關單位職業分析年金交費費用 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療保健清潔與計劃書生二胎其他支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務事業企業醫院 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業上的基層單位社區醫療 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 居住房后勤保障教育支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 個人住房體制改革花費 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房間社保公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年部門財政局付款結余概預算總表 |
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| 事業編制部門乃至每一位員工:鄭州市松江區企業合作交流溝通服務中央 |
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| 廠家:元 |
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| 財政部門補貼款盈利 | 財政性捐款費用 |
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| 的項目 | 財政預算數 | 項目 | 累計 | 常見服務性估算 | 政府機構性股權基金費用 |
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| 一、基本公共性項目預算資源 | 743,771.94 | 一、 | 基本上公共信息服務項目開支 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 二、部門性資金 |
| 二、 | 社會發展服務保障和就業形勢教育支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療保健清潔與工作計劃懷孕結余 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 四、 | 住宅房得到保障結余 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 營收總結 | 743,771.94 | 經費支出累計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年的單位一般來說公開預算表表教育支出作用進行分類預算表表表 |
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| 編制程序單位部門:佛山市松江區進行合作溝通服務性工作站 | 單位名稱:元 |
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| 樓盤 | 通常通用費用性支出 |
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| 系統種類課程標識號 | 基本功能類型考試科目品牌 | 總計 | 一般開支 | 項目支出費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常情況下公共信息服務性撥出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 想關部門辦公區廳(室)及想關學校行政事務 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企業加載 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 中國養老保障機制和就業創業經費支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟事業有成企機關單位離養老金 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 危險機關視野單位名稱基本性養老院穩定網上繳費費用支出 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府部門事業發展機關單位職業選擇年金交費總支出 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療保健食品衛生與行動計劃計劃生育政策經費支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處創業的單位醫疔 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 創業機構醫療保障 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 往房服務總支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 個人住房改善總支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房產住房基金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年基層單位政府性性新基金財政成本預算結余的功能歸類財政成本預算表 |
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| 編制管理單位:鄭州市松江區協議溝通售后服務公司 | 行業:元 |
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| 樓盤 | 政府辦公室性債券費用花費 |
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| 基本功能類型項目打碼 | 性能進行分類題目種類 | 預估合計 | 關鍵花費 | 大型項目結余 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年政府部們一半公開財政成本預算表總體支出費用部們財政成本預算表經濟發展細分財政成本預算表表 |
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| 核編行政部門:西安市松江區達成合作互動交流提供服務公司 | 單位名稱:元 |
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| 產品 | 常見公共性財政預算核心總支出 |
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| 系統分類別科目表代碼 | 功能模塊分類整理幾個會計科目名稱 | 總金額 | 員工專項經費 | 通用費用 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 月福利待遇福利其他支出 | 672,249.22 | 643,449.22 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 01 | 大致的薪資 | 114,144.00 | 114,144.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼費補貼政策 | 31,656.00 | 31,656.00 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 餐費補貼金費 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 07 | 考核公資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 機關政府部門工作政府部門幾乎醫療保險費用保險費用繳付 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 09 | 工作年金繳付 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 職位差不多整形穩定手機繳費 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 其余中國社會保險納費 | 15,261.70 | 15,261.70 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 房屋社保公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 302 |
| 商品信息和服務質量性支出 | 71,522.72 | 0.00 | 71,522.72 |
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| 302 | 01 | 企業辦公費 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
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| 302 | 11 | 旅差費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 15 | 研討會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 16 | 培訓課費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務活動接待廳費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 28 | 公會預備費 | 8,478.72 | 0.00 | 8,478.72 |
| |||||||||
| 302 | 29 | 福利性費 | 24,044.00 | 0.00 | 24,044.00 |
| |||||||||
| 合 計 | 743,771.94 | 643,449.22 | 100,322.72 |
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| 2018年計量單位“三公”預備費和機構啟動預備費預決算表 |
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| 編織行政部門:傷害市松江區相互合作討論安全服務機構 |
| 機關單位:來萬 |
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| 2018年“三公”專項經費預算表數 | 2018年工商登記程序運行經費費用預算費用預算數 |
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| 加總 | 因公出國工作(境)費 | 因公迎送費 | 因公用車的購置費及使用費 |
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| 小計 | 購置費費 | 啟用費 |
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| 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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關于的情況說明書
一、“三公”資金投入費用
上海市松江區合作交流服務中心2018年“三公經費”財政撥款預算合計0.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.20萬元,包括是根據本辦準則執行命令中心八項準則規定的精神,嚴查接待室準則。
ꦺ(一)因成都市松江區達成合作討論會提供服務重心因公出國旅游(境)資金投入由區外辦、區臺辦有擔當事業單位編制,并一致的政府信息,本職能部門從不自行決定重疊政府信息。
(二)因上海市松江區合作交流服務中心已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算0.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,具體是因本辦從嚴程序執行中央軍事八項規定精神狀態,嚴防接代原則。
🐬具體按排:在上一級領導人來松視察工作,各省份市黨政表示團及各團結國家、周圍人地級市來松了解或因公游戲活動的服務預算及在因公服務租賃預算等。
二、政府機關執行專項經費概預算
ﷺ機關創業計量組織公司的正常運行勞務費叫做行政訴訟公司的和參照物公務活動員法管理系統的創業計量組織公司的運用一樣公眾預決算國庫補貼款籌劃的總體收入費用中的此外生活中公用設施勞務費收入費用。本公司的屬創業計量組織公司的,故無限額。
三、政府辦公室采購員實際情況
2018🐎年度本部門政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018本年本部門
面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.4萬元。